用預(yù)收賬款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,這樣并不能增加現(xiàn)金流呀。

請問老師,房地產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)收入,如果是預(yù)售的話,在收到房款時計入預(yù)售款,交房的時候確認(rèn)收入這個沒有問題吧?那么如果是銷售竣工后的現(xiàn)房,那么應(yīng)該是收到房款的時候確認(rèn)收入還是應(yīng)該在交房的時候確認(rèn)收入呢?一般這種交房款和交房的時間差比較近,可以交房的時候確認(rèn)收入嗎?
建筑勞務(wù)公司,對方讓提前開票,我們的成本費用實際還沒有發(fā)生那么多,收入不按開票金額確認(rèn)是可以的吧?如果這樣的話增值稅收入和企業(yè)所得稅收入會出現(xiàn)不一致有什么風(fēng)險嗎?
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入,分錄是這樣做的,借:預(yù)收賬款袋:銀行存款(因為看到轉(zhuǎn)賬備注上寫的是預(yù)付,但實際做賬的時候沒有做預(yù)收而是做了主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn))我現(xiàn)在要怎樣更正這筆:退回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入
老師好!我公司當(dāng)月收到預(yù)收款,后期可能開票,可能不開票,這個時間是多長才可以確定為收入?有些兩年時間了還沒有開票,是要進行無票收入申報增值稅嗎?
老師,公司如果沒有那么多現(xiàn)金流,為了增加收入,先用預(yù)收賬款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎,實際這些還沒有達到確認(rèn)收入的時間
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
主要是要增加主營收入增加400多萬,我賬上預(yù)收倒是有那么多,但是今年每個月主營收入基本都是5-60萬,這樣這個月突然一下收入400多萬,會不會有什么影響呀
如果確實發(fā)生了這些銷售,自然應(yīng)當(dāng)據(jù)實結(jié)轉(zhuǎn)。