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老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入,分錄是這樣做的,借:預(yù)收賬款袋:銀行存款(因為看到轉(zhuǎn)賬備注上寫的是預(yù)付,但實際做賬的時候沒有做預(yù)收而是做了主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn))我現(xiàn)在要怎樣更正這筆:退回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入

2022-04-11 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 14:27

你好;這個是 20年做收入和成本 ;那你之前分錄怎么走的;我看看 ; 沒有收入主營業(yè)務(wù)成本和 主營業(yè)務(wù)收入和稅額的處理嗎

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快賬用戶8urv 追問 2022-04-11 14:29

之前是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:38

?你好 ;? ? ?你這個意思預(yù)收賬款有余額是嗎? ?? ?那你就紅沖上面分錄。 在 實際做正確的; 你跨年了走以前年度損益調(diào)整科目來處理? ?

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快賬用戶8urv 追問 2022-04-11 14:44

去年收款的時候是做主營業(yè)務(wù)收入,但是退款的時候做退預(yù)收賬款。要怎樣調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:49

?你好 ;? ?那你調(diào)整 ; 借 以前年度損益調(diào)整-? ?主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 貸預(yù)收賬款? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配去? ?

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快賬用戶8urv 追問 2022-04-11 15:07

調(diào)整以后,我要把這筆預(yù)算賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款,分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-04-11 15:11

?你好 ; 我為什么要調(diào)整到 其他應(yīng)收款。? ?你不是說是收入嗎?? 你之前支付做 借 預(yù)收賬款貸銀行存款。 現(xiàn)在調(diào)整 直接做借其他應(yīng)收款貸預(yù)收賬款? ?

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你好;這個是 20年做收入和成本 ;那你之前分錄怎么走的;我看看 ; 沒有收入主營業(yè)務(wù)成本和 主營業(yè)務(wù)收入和稅額的處理嗎
2022-04-11
借預(yù)收賬款貸銀行存款。
2021-09-23
你好同學(xué),你這樣調(diào)整就可以了,借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。
2021-04-07
您好 請問單位沒有實際庫存么
2020-12-02
你好,不可以,開了票就必須都確認收入了
2020-10-14
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