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老師好,小規(guī)模代開專票時(shí)已經(jīng)預(yù)繳了增值稅和附加稅,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候沒有附加稅,只有增值稅

2023-10-10 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-10 18:22

您好,23行有預(yù)繳的增值稅帶出來就可以了,附加稅沒有單獨(dú)填預(yù)繳的 附加稅沒有單獨(dú)的預(yù)繳表,在申報(bào)表里有一項(xiàng)預(yù)繳填寫金額就可以了

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快賬用戶1975 追問 2023-10-10 18:28

好的,謝謝老師,表一要填嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-10 18:30

您好,附表一是差額征收的,咱公司不是就不用填 的

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快賬用戶1975 追問 2023-10-10 18:30

差額征收是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2023-10-10 18:33

您好,比如勞務(wù)公司收到款減給員工交的社保發(fā)的工資后的余額交增值稅

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快賬用戶1975 追問 2023-10-10 18:36

明白,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-10 18:37

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

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您好,23行有預(yù)繳的增值稅帶出來就可以了,附加稅沒有單獨(dú)填預(yù)繳的 附加稅沒有單獨(dú)的預(yù)繳表,在申報(bào)表里有一項(xiàng)預(yù)繳填寫金額就可以了
2023-10-10
你好,附加稅直接零申報(bào)就可以的,你不是都繳納了附加稅代開的時(shí)候?
2022-07-14
你好,代開的專票也要填寫在報(bào)票里 申報(bào)。小規(guī)模納稅人代開增值稅專票納稅申報(bào)時(shí),不含稅收入填寫到納稅申報(bào)表第二行“ 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”一欄,扣繳的增值稅稅額填寫到“本期預(yù)繳稅額”,如果沒有其他收入,不需要再次繳納稅款。
2021-07-15
你好,小規(guī)模需要計(jì)提附加稅的 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅
2021-03-18
你好 附加稅 0申報(bào)就可以的
2021-10-15
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