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老師我想問下 在季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們開票收入是咨詢服務(wù)費(fèi),是不是應(yīng)該填在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)的銷售那一列呀

2023-10-10 17:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-10 17:31

是應(yīng)該填在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)的銷售那一列

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快賬用戶4692 追問 2023-10-10 17:31

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-10 17:39

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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是應(yīng)該填在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)的銷售那一列
2023-10-10
您好,一般人附一表5行6%稅率,小規(guī)模是2或3行對(duì)應(yīng)的勞務(wù)列
2023-10-11
您好 請(qǐng)問是一般納稅人嗎 附表一的6%稅率欄次是灰色的嗎 還是可以自己填寫
2024-04-24
填寫到第三項(xiàng)免抵退稅服務(wù)
2021-01-15
同學(xué)你好,提供服務(wù)的話按6%的稅率繳納稅款,應(yīng)填到對(duì)應(yīng)的服務(wù)欄,而非勞務(wù)貨物13%這一欄
2024-04-24
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