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老師你好,我想咨詢一下問題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個季度,在2023年4月至6月收入中銷售開了26萬發(fā)票,餐飲服務(wù)開了5.2萬發(fā)票,一共收入31.2萬,超過季度銷售額30萬以下免交增值稅,我想問問,申報增值稅的時候,我們是按照26+5.2=31.2萬申報收入,還是按照26+9=35萬申報收入?

2023-10-17 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-17 17:28

根據(jù)您提供的信息,如果您企業(yè)在2023年4月至6月期間的總銷售額為31.2萬元,且符合季度銷售額不超過30萬元免交增值稅的條件,那么在申報增值稅時,您應(yīng)該按照26萬元的銷售額進行申報。 具體來說,由于您企業(yè)銷售自己制作的包子屬于增值稅應(yīng)稅項目,且開具了發(fā)票,因此應(yīng)該按照發(fā)票金額26萬元進行申報。同時,餐飲服務(wù)銷售額5.2萬元屬于營業(yè)稅應(yīng)稅項目,不需要申報增值稅。因此,您企業(yè)在申報增值稅時,應(yīng)該將26萬元作為申報收入。

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快賬用戶1127 追問 2023-10-17 18:03

現(xiàn)在不是沒有營業(yè)稅嗎?

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快賬用戶1127 追問 2023-10-17 18:04

餐飲服務(wù)不是也是要交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:21

不好意思是增值稅 寫錯了

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根據(jù)您提供的信息,如果您企業(yè)在2023年4月至6月期間的總銷售額為31.2萬元,且符合季度銷售額不超過30萬元免交增值稅的條件,那么在申報增值稅時,您應(yīng)該按照26萬元的銷售額進行申報。 具體來說,由于您企業(yè)銷售自己制作的包子屬于增值稅應(yīng)稅項目,且開具了發(fā)票,因此應(yīng)該按照發(fā)票金額26萬元進行申報。同時,餐飲服務(wù)銷售額5.2萬元屬于營業(yè)稅應(yīng)稅項目,不需要申報增值稅。因此,您企業(yè)在申報增值稅時,應(yīng)該將26萬元作為申報收入。
2023-10-17
你好 按照26%2B5.2=31.2萬申報收入的
2023-10-17
小規(guī)模的最好不要做無票收入, 安你開出去的發(fā)票 按照這個時間來,
2022-09-06
你好,對的,是的,小規(guī)模開1%的。不管30萬以內(nèi)還是30萬以外的,都是開1%的稅率,超過30萬的全額繳納,不超過的不需要交
2023-01-16
對的,是的,不需要交稅的。
2023-07-13
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