你好,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,其他應(yīng)付款個(gè)人公積金。 借其他應(yīng)付款個(gè)人公積金貸,銀行存款。
老師,你好,第三題怎么做?麻煩講的詳細(xì)一點(diǎn),麻煩把會(huì)計(jì)分錄寫一下,整個(gè)計(jì)算過程麻煩寫的詳細(xì)一點(diǎn)
老師您好,我們公司買家具,金額不大的怎么做賬,麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄
老師好!我公司加工瓶子。有些瓶子需要外加工,外加工如何做賬務(wù)處理,麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄,我公司支付外加工訂金2萬元,如何做會(huì)計(jì)分錄,麻煩指導(dǎo)
你好老師,我們公司支付一筆公積金1584怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?麻煩老師寫一下
老師我想問一下,我這筆賬怎么做會(huì)計(jì)分錄,我們是勞務(wù)派遣,這個(gè)稅金,收入,成本應(yīng)該怎么記賬麻煩你和我一下會(huì)計(jì)分錄,
老師您好,我想問一下,農(nóng)機(jī)企業(yè)拉拖拉機(jī)的運(yùn)費(fèi)我做什么科目
我賣a資料和b學(xué)習(xí)資料(a和b我把他當(dāng)成一組) a和b總收入一共是800貢獻(xiàn)毛利一共是300 固定成本一共是4500 貢獻(xiàn)毛利百分百就是0.375 盈虧收入是1.2w 盈虧銷售量是15套 請問老師 我要是賣a和b假如學(xué)習(xí)資料 c和d假如是書法資料(不是學(xué)習(xí)資料) 假如 書法資料 收入是500貢獻(xiàn)毛利是800 那就是 (學(xué)習(xí)資料300+書法資料800)÷(書法資料500+學(xué)習(xí)資料800)等于 貢獻(xiàn)毛利百分比 我是把4個(gè)資料合起來算還是把4個(gè)資料分開算呢(2個(gè)一組算)
支付超市購物卡怎么做會(huì)計(jì)科目
補(bǔ)充醫(yī)療,補(bǔ)充養(yǎng)老,不超過工資5%,這個(gè)是指不超過個(gè)人工資嗎?
你是公戶收到社保退回德穩(wěn)崗返還款記在哪里
剛才整理發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購買一些辦公用品的發(fā)票,商家開了兩回發(fā)票,我只購買了一回,我入賬也入了一次,多出來的那張發(fā)票是讓對方紅沖還是怎么操作
老師請問,公司5月份計(jì)提了匯算清繳的企業(yè)所得稅金額,財(cái)報(bào)里資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 期末 -起初 不等于利潤表里的凈利潤本年累計(jì)數(shù),這是怎么回事,要怎么處理
老師,我們又不征稅收入,沒有填寫不征稅收入的附表,還是在支出的時(shí)候轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對應(yīng)的支持我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營業(yè)外收入的金額要算入高新技術(shù)產(chǎn)品收入占總收入的比重里面這個(gè)總收入么?
2025,6月3號入職,因?yàn)?號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
老師,新公司開基本戶,銀行會(huì)上公司核查嗎,需要法人去辦理嗎
單位部分呢老師
還是要計(jì)提和發(fā)放
我發(fā)給你完整的分錄吧。
?你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
好的謝謝
不客氣的,祝您工作愉快。