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老師,我們又不征稅收入,沒有填寫不征稅收入的附表,還是在支出的時候轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對應(yīng)的支持我們稅前扣除了,那么這部分計入營業(yè)外收入的金額要算入高新技術(shù)產(chǎn)品收入占總收入的比重里面這個總收入么?

2025-07-18 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-18 15:51

同學(xué),你好 支出的時候轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?? 什么支出?? 那你收入是全額做的嗎?

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快賬用戶4655 追問 2025-07-18 16:04

收到的時候計入遞延收益 支出的時候相應(yīng)部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:10

同學(xué),你好 那就是遞延收益轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。 那還是高新收入的一部分

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快賬用戶4655 追問 2025-07-18 16:12

可是老師,他不是符合不征稅收入么?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:14

同學(xué),你好 他是高新收入,和不征稅收入不沖突

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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