借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個(gè)是紅沖的, 你的庫(kù)存需要出庫(kù),然后再重新入庫(kù), 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
老師,我想問(wèn)下我們9月份有一個(gè)產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開(kāi)具給客戶。9月份,這個(gè)產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫(kù),也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個(gè)分錄怎么做?
您好,老師,我想請(qǐng)教下,暫估入庫(kù)價(jià)比收到發(fā)票的金額要高,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,那要怎么做分錄?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒(méi)有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ,5月開(kāi)的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫(kù)存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ,5月開(kāi)的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫(kù)存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫(kù)存商品-973.44 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫(kù)存商品973.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額126.55 貸:銀行存款1100
你好,給員工購(gòu)買的粽子可以記入管理費(fèi)用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請(qǐng)問(wèn)怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)中級(jí)信息采集通過(guò)后,報(bào)名的時(shí)候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個(gè)季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)可以,借銀行存款金額貸主營(yíng)業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
老師你好!我4月份開(kāi)始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財(cái)務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計(jì)貸方本年累計(jì)。資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有年初余額,利潤(rùn)表沒(méi)有本期發(fā)生額和本年累計(jì)。
老師,請(qǐng)教下那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的納稅調(diào)整的調(diào)增金額和工資薪金支出的納稅調(diào)整金額是怎么算的?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在電子稅務(wù)局票種核定信息在哪里查詢
老師好,環(huán)衛(wèi)公司必須給員工繳納工傷保險(xiǎn)嗎?
你好,制造業(yè)給生餐車間廚房買的蔬菜可以記生產(chǎn)成本-職工福利費(fèi)嗎
老師,公司買的養(yǎng)生壺可以計(jì)入辦公費(fèi)嗎?
終于改好了,非常感謝老師
不用客氣,工作愉快。