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Q

您好,老師,我想請教下,暫估入庫價比收到發(fā)票的金額要高,成本也結轉了,那要怎么做分錄?

2021-04-07 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-04-07 21:51

同學您好, 您這個直接調整成本

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快賬用戶2611 追問 2021-04-07 21:52

文老師,請問這個怎么調整,分錄是如何做?

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齊紅老師 解答 2021-04-07 22:07

同學您好, 您是暫估原材料入庫價格嗎

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快賬用戶2611 追問 2021-04-07 22:34

文老師,您好,外貿公司,暫估產品入庫

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齊紅老師 解答 2021-04-08 08:01

那您可以借庫存商品負數(shù)貸應付賬款——暫估供應商負數(shù),然后按發(fā)票,借庫存商品應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款——某某單位 然后調整已經結轉的成本借主營業(yè)務成本貸負數(shù)庫存商品負數(shù)

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同學您好, 您這個直接調整成本
2021-04-07
你好? 那你就? 先紅沖暫估分錄。 然后去調整你成本分錄。? ?多結轉了。 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù) 紅沖即可??
2021-08-09
你好;? ? 那你就紅沖暫估分錄 。然后去調整下 結轉分錄。 把多結轉的成本給紅沖了即可 。??
2022-03-09
你好,結轉的成本也需要做的紅沖結轉的成本,借庫存商品貸以前年度損益調整匯算清繳調整就可以的。
2022-03-09
需要需要重減一下,然后再按照發(fā)票計入結轉成本。
2023-10-16
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