你好,是你們自己開的發(fā)票查詢嗎?只要你的稅率不是免稅或者零稅率,都是按照第二種方法,季度30萬以內(nèi)的普通發(fā)票,季度末的那一個月再做一個借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人季度不超45萬不交稅,做憑證收入時做借銀行存款,貸應交稅費增值稅,貸主營業(yè)務(wù)收入還是直接貸主營業(yè)務(wù)收入?
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應交稅費增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅金-應交增值稅(1%的稅) 未達到季度30萬,免稅時: 借:應交稅金-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
老師為,公司做充電樁業(yè)務(wù)收到充電費,是不是,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入(小規(guī)模企業(yè)月收入沒有超10萬)需要貸應交稅費一應交增值稅費嗎?
電子稅務(wù)局里的進項發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進項有誤,已經(jīng)進行進項勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個上市條件公開發(fā)行股東為啥一個25%一個10%
公司高管因為要出差見大客戶,用公費買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應確認的預計負債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計處理
請問老師 資料一的預計負債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會計分錄
第二問 填權(quán) 是與開盤價進行比較嗎 這個是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
公為員工繳納住房公積金,做憑證,借主營業(yè)務(wù)成本住房公積金,貸銀行存款,還是需要借主營業(yè)務(wù)成本住房公積金,借代扣個人部分住房公積金,貸銀行存款,代扣個人部分全部做成本可以嗎?都是公司繳納沒扣員工工資
借主營業(yè)務(wù)成本公積金 貸,應付職工薪酬公積金 借,應付職工薪酬公積金, 其他應收款,個人負擔的公積金 貸,銀行存款