把這個(gè)科目調(diào)解調(diào)到對(duì)應(yīng)的正確的科目。
老師,去年的賬前面的會(huì)計(jì)個(gè)人社保沒有代扣,都做了管理費(fèi)用,今年把之前沒有扣的社保個(gè)人部分全部扣了,余額在貸方,我想把賬調(diào)平,怎么做比較合理呢
老師,我想問一下,我公司去年12月提交了出口退稅申請(qǐng),今年5月月底銀行收到退稅款,這個(gè)整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做? 去年12月申請(qǐng)的稅款不抵扣,但是以前的會(huì)計(jì)沒有做賬,現(xiàn)在要補(bǔ)上全部分錄
老師,我現(xiàn)在遇到個(gè)問題,一直沒交稅,之后去年12月把稅交之后,就把印花稅給忘了,全部做在營(yíng)業(yè)外支出滯納金里面了,現(xiàn)在要怎么調(diào)呢
老師請(qǐng)問一下 之前的會(huì)計(jì)把去年的印花稅 社保 全部做到應(yīng)交稅費(fèi)里面去了 這樣我今年應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師請(qǐng)問下去年的管理費(fèi)用多入了賬,我們當(dāng)時(shí)做的是借:管理費(fèi)用—修理費(fèi) 應(yīng)交稅務(wù)—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款 我要調(diào)整,應(yīng)該怎樣調(diào)?今年應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄 ?
我們進(jìn)貨渠道開不出來發(fā)票怎么辦?有資金流合同流,我們又必須進(jìn)貨,稅務(wù)讓補(bǔ)成本票,怎么辦,因?yàn)閷?duì)方是D級(jí)單位,不好申請(qǐng)發(fā)票
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的都叫什么稅呀,用交企業(yè)所得稅嗎
科目期初按照6月底結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)行填寫,但總是顯示資產(chǎn)負(fù)債表試算不平衡,這是什么問題?
老師,建筑個(gè)體戶,利潤(rùn)率是6%么
老師你好,我公司是一般納稅人提供跨區(qū)域建筑服務(wù)開具了9%專票含稅100萬元,取得分包勞務(wù)款含稅3%專票30萬元,現(xiàn)在要申報(bào)預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅怎么計(jì)算稅費(fèi)?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季末資產(chǎn)是寫銀行存款余額還是要加上別員工和別的公司欠的款
老師,個(gè)體戶的成本費(fèi)用可以抵扣增值稅嗎?
公司購(gòu)買二手車需要計(jì)提折舊嗎,最低折舊年限是多少
職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)這三個(gè)扣除標(biāo)準(zhǔn)的工資薪金總額,那工資薪金總額是實(shí)發(fā)工資數(shù)還是應(yīng)發(fā)工資數(shù)呢?
老師,我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,上面提示已發(fā)放的工資薪金大于個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里工資但是我發(fā)放實(shí)際工資才200多萬,申報(bào)工資提示300多萬,根本沒有大于,這種是什么情況,可以直接不管,申報(bào)嗎
具體分錄可以說一下嘛
也不知道您具體的分錄是怎么做的,跟你說一下。把應(yīng)繳稅費(fèi)關(guān)于社保的相關(guān)科目調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬,社保
調(diào)了之后跨年了 不是還要涉及調(diào)整以前年度損益
這些科目不涉及到損益。
是把之前的做紅字 然后再做正確的分錄嘛
這樣子也可以哦,這樣子也可以。