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老師請問下去年的管理費(fèi)用多入了賬,我們當(dāng)時做的是借:管理費(fèi)用—修理費(fèi) 應(yīng)交稅務(wù)—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款 我要調(diào)整,應(yīng)該怎樣調(diào)?今年應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄 ?

2024-12-05 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-05 10:26

意思是增值稅也多做了?當(dāng)時沒有核對?

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快賬用戶9866 追問 2024-12-05 10:26

沒有,稅是對的,就是費(fèi)用做多了,和應(yīng)付賬款不對

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:29

借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶9866 追問 2024-12-05 10:30

不通過以前年度損益調(diào)整嗎?是不是這個季度要補(bǔ)所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:34

金額大就得更正當(dāng)年的財(cái)務(wù)報表,然后重新做匯算

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快賬用戶9866 追問 2024-12-05 10:38

只有3000多,是不是就不用更正?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:39

建議還是更正了好些

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相關(guān)問題討論
意思是增值稅也多做了?當(dāng)時沒有核對?
2024-12-05
您好,這個的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個就行的
2024-12-05
你好;? ? ?之前是含稅金額 入賬管理費(fèi)用 ;現(xiàn)在做 :借進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用;? 借? ?以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用貸利潤分配-未分配利潤? ??
2022-04-15
借其他應(yīng)收款 借以前年度損益調(diào)整 紅字
2023-02-21
你好,正確的分錄是什么呢? 需要知道正確的是什么,才好作出相應(yīng)的調(diào)整分錄?
2022-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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