意思是增值稅也多做了?當(dāng)時沒有核對?
去年的賬,我計(jì)提基金管理費(fèi),當(dāng)時做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計(jì)提的2000元,這樣做對嗎?
老師,我去年交了保險費(fèi),發(fā)票到今年才進(jìn)來的,去年的正確分錄應(yīng)該是借,應(yīng)付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯了,寫成借,管理費(fèi)用1000,貸,銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進(jìn)來了,我根據(jù)發(fā)票做借,管理費(fèi)用884,借,進(jìn)項(xiàng)稅115,貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來就不對了,老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤
老師您好,我有一個問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個該怎么調(diào)整?
老師你好!請問去年的應(yīng)該借其他應(yīng)收款的,做成了管理費(fèi)用,原分錄是借管理費(fèi)用 貸銀行存款 現(xiàn)在要怎樣調(diào)分錄跨年了。
去年做的管理費(fèi)用,做了進(jìn)項(xiàng),然后今年發(fā)票那個專票不能用做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做分錄?去年是借管理費(fèi)用,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付,今年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做?
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財(cái)報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個需要更正第四季度的財(cái)報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請問輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
沒有,稅是對的,就是費(fèi)用做多了,和應(yīng)付賬款不對
借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
不通過以前年度損益調(diào)整嗎?是不是這個季度要補(bǔ)所得稅?
金額大就得更正當(dāng)年的財(cái)務(wù)報表,然后重新做匯算
只有3000多,是不是就不用更正?
建議還是更正了好些