您好,就是現(xiàn)在有罰款了是吧

老師請問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個月申報呀?
我報年度企業(yè)所得稅,之前交印花稅產(chǎn)生滯納金0.02分,我做賬直接把滯納金跟印花稅計入管理費用~印花稅里面了,導(dǎo)致現(xiàn)在納稅調(diào)整項目明細表讓我在滯納金、加收利息那欄填0.02,我直接在營業(yè)外收入那里也填了0.02,但是我企業(yè)年報利潤總額就多了0.02分,減去調(diào)整的0.02分,最終納稅調(diào)整所得跟我利潤表一樣,管理費用那里不需要管嗎?
老師,我現(xiàn)在遇到個問題,一直沒交稅,之后去年12月把稅交之后,就把印花稅給忘了,全部做在營業(yè)外支出滯納金里面了,現(xiàn)在要怎么調(diào)呢
老師,請問,我剛剛在填報匯算清繳的時候,有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了,然后納稅調(diào)整那個明細表就提示我了,說有個 0.17 的滯納金要填,但是我那個報表上面沒有這個營業(yè)外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財務(wù)報表修改了才可以啊
老師,請問,我剛剛在填報匯算清繳的時候,有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了,然后納稅調(diào)整那個明細表就提示我了,說有個 0.17 的滯納金要填,但是我那個報表上面沒有這個營業(yè)外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財務(wù)報表修改了才可以
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
去年一直沒交稅,12月去把稅交了,有滯納金,我就連同印花稅的金額3千多做進了滯納金里
那你就只能反結(jié)賬的了
財務(wù)報表是不是要重新報呢
嗯對,是這個意思的
現(xiàn)在去改報表的話有什么問題沒呢
沒有,這個是沒事的
那個季報,交了錢的能改嗎
可以,這個是可以的