借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整
老師好,去年繳納的資金賬簿印花稅,減半征收退稅了500元,如何做分錄
補(bǔ)繳了2021年的資金賬簿印花稅,應(yīng)該如何寫會(huì)計(jì)分錄?
補(bǔ)繳去年的印花稅,如何做會(huì)計(jì)分錄。
第四季度計(jì)提的買賣合同印花稅和本年計(jì)提的營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅,分錄可以寫到一起嗎?應(yīng)該如何寫
補(bǔ)交2021年度印花稅,還有滯納金,請(qǐng)問如何寫會(huì)計(jì)分錄?
老師,我想請(qǐng)問下!報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,“預(yù)繳稅款信息”里,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本都是0,管理費(fèi)用是2150.67!?。∧亲詈罄麧?rùn)總額本年累計(jì)金額應(yīng)該是-2150.67吧?
老師6月份計(jì)提稅金及附加時(shí),多計(jì)提了兩份錢,后來(lái)發(fā)現(xiàn)了憑證調(diào)整了,但二季度報(bào)稅的時(shí)候也忘記修正了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里二季度財(cái)報(bào),稅金及附加這里多了2份錢怎么辦啦?
老師,1月份收到材料發(fā)票時(shí) 借:原材料/工程材料 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:工程施工/合同成本/材料費(fèi) 貸:原材料/工程材料 發(fā)票后跟著入庫(kù)及出庫(kù)單。 現(xiàn)在收到紅字票了做同樣的分錄用負(fù)數(shù)表示。但用友T3核算管理錄入庫(kù)存時(shí)系統(tǒng)提示不能為負(fù)數(shù)怎么辦
小規(guī)模納稅人準(zhǔn)備注銷,賬上剩余實(shí)收資本怎么辦?
老師,售后回租合同但實(shí)際上沒有財(cái)產(chǎn)往來(lái),怎么做賬呢,公司到賬100萬(wàn),按36期還款120萬(wàn),對(duì)方只給我們開每期的本金后的差額普票給我們
公司申報(bào)個(gè)人所得稅但是實(shí)際未發(fā)放工資,個(gè)人所得稅已申訴,會(huì)對(duì)企業(yè)造成什么影響。
24年開的發(fā)票25年還能紅沖嗎稅務(wù)有什么影響
老師,報(bào)銷單上的單據(jù)及附件的頁(yè)碼數(shù)量包過(guò)最底下的原始單據(jù)粘貼單嗎?
老師,我們有一個(gè)小規(guī)模即將要升級(jí)為一般納稅人,現(xiàn)在大概還有200萬(wàn)的待開發(fā)票,但是目前可開票金額只有70多萬(wàn),有什么辦法嗎?
請(qǐng)問本期申報(bào)印花稅金額怎么取數(shù)?
繳納的時(shí)候是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款?
對(duì),沒錯(cuò),是這么做的
老師,老師執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)補(bǔ)繳的金額是1500元,金額不大,是否可以直接計(jì)入當(dāng)期損益,借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款?
沒問題,可以直接這么做的