這種情況我差旅費記440
甘老師,公司規(guī)定差旅費補助住宿、餐費還有下井費是每天200元,有的單位包住,多數(shù)沒有住宿費發(fā)票,差旅費報銷單上只有來回的車票和過路費,這樣報銷符合稅法規(guī)定嗎?學堂有的老師說差旅費補助不能超過當?shù)毓珓諉T標準(江蘇徐州)網(wǎng)上查有的規(guī)定沒有住宿費就不給差旅費補助,還有下井費是應該記入福利費嗎?請老師指點,謝謝!
我們公司經(jīng)常有業(yè)務員去外面先墊資,去外面差旅費,汽車郵費,住宿費拿一些票回來再報銷,比如業(yè)務員叫王新,但是業(yè)務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀,因為有發(fā)票拿給財務,所以財務就從公賬轉給王五個人賬號上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費用-差旅費,貸方 銀行存款,還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五,借方 其他應付款-王五 ,貸方:銀行存款
老師,油補的話,一般是以什么形式發(fā)放?我前兩天才來一家公司,他們是公司制度里面有關于出差相關的補助,像油補是按照每公里0.8元來算。像這種情況的話,外賬是可以沒有發(fā)票,直接讓員工填費用報銷單,在出差一欄填油補0.8/公里嗎?
老師,員工報銷差旅費,開回來的發(fā)票200 出差補助240 銀行付款是440 這種情況我差旅費記200?還是440(把補助也算上)?。?/p>
請問老師員工外出參加培訓慘,然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這¥1我們怎么跟他報銷呢?他現(xiàn)在給到我手上了,就是郵票還有公里數(shù),但比如說就是公里數(shù)是100公里,然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費用郵費嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補貼200給到他這個人呢?
老師,您好,我新接到一個代賬客戶,他是一個民辦非營利性組織。在稅務登記的時候,核稅種,居然有一個企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質組織,怎么會有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請問收到這個短信應該怎么更正::行(個人獨資),個人所得稅經(jīng)營所得從今年開始只能實行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請盡快更正申報。操作方法很簡單,只需登錄個稅系統(tǒng)更正申報即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品,需要做分錄嗎
老師,ETC通行寶付的有發(fā)票嗎
老師,個別報表就是被投資公司的報表,合并報表就是母公司和子公司合并在一起的報表對不對
老師您好,請問籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
請問如果甲欠了乙的錢然后乙的汽車壞了,他把汽車開到甲那里進行維修,并且已經(jīng)支付了此次維修的費用,但是甲以乙欠了甲的錢未還為由留置了這臺車是否可以?
老師好,有一個路橋項目,甲方是交通局,歸財政撥款,我們是掛靠方同時也是勞務分包公司,7月份甲方撥付預付款14萬元其中含勞務費30萬元,被掛靠方給甲方開了140萬元普通發(fā)票,9個點的稅率,周四甲方又給了45萬元勞務費,被掛靠方給甲方開了9個點的建筑服務‘工程款的普通發(fā)票,老師被掛靠方可不可以給甲方開3個點的普票
老師,今年審計考了一題,內控處理器11月變了,沒有測之前的,以后測變的,但是不信賴前后,這是恰當還是不恰當
老師,適合采用零基預算編制方法的費用預算都有什么?
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!