采購員報(bào)銷差旅費(fèi)會計(jì)分錄怎么寫
1、差旅費(fèi)報(bào)銷的會計(jì)分錄:
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款
借或貸:庫存現(xiàn)金
2、出差人員出差前預(yù)借差旅費(fèi)時(shí),此時(shí)尚未出差,費(fèi)用沒有發(fā)生:
借:其他應(yīng)收款--職工
貸:庫存現(xiàn)金
3、出差報(bào)銷時(shí),差旅費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,差旅費(fèi)一般列入管理費(fèi)用,費(fèi)用增加記入借方:
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
出差預(yù)借差旅費(fèi)的會計(jì)分錄怎么寫
借款時(shí):
借:其他應(yīng)收款(XX)
貸:現(xiàn)金
報(bào)銷時(shí):
借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi)
現(xiàn)金(未用完的差額)
貸:其他應(yīng)收款(XX)
或借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi)
貸:其他應(yīng)收款(XX)
現(xiàn)金(多用的費(fèi)用)
差旅費(fèi)如何報(bào)銷?
一、差旅費(fèi)報(bào)銷原則:
1、差旅費(fèi)必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,差旅費(fèi)超預(yù)算不得開支.
2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準(zhǔn).凡未得事先批準(zhǔn)的,一律不予報(bào)銷.
3、員工出差途中,因工作需要臨時(shí)增加出差行程到新的出差地點(diǎn),經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后,其增加的行程作為另一次出差時(shí)間,與原出差時(shí)間不連續(xù)計(jì)算;
4、出差標(biāo)準(zhǔn):員工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助基本標(biāo)準(zhǔn)見集團(tuán)差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度.
二、差旅費(fèi)報(bào)銷流程:
1、出差人員填制差旅費(fèi)報(bào)銷單--直屬上級審查 分管副院長核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款.各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任.
2、財(cái)務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報(bào)銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé).
采購員報(bào)銷差旅費(fèi)會計(jì)分錄怎么寫?關(guān)于這個(gè)問題的詳細(xì)內(nèi)容,小編針對不同的情況做了不同的分錄方法,大家在工作或?qū)W習(xí)中,可做為參考使用.因?yàn)槌霾钤诿恳粋€(gè)企業(yè)都會存在,會計(jì)處理也是做為一個(gè)財(cái)務(wù)的日常事項(xiàng).感謝大家,再見.