你好,實(shí)際就屬于四舍五入的,尾插是不多交的,就是借營業(yè)外支出貸銀行存款。

老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對:未交增值稅和簡易計稅有余額 未交增值稅有2分錢余額,簡易計稅有一分錢余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢 ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢呀 分錄?
城建稅是以實(shí)際增值稅和消費(fèi)稅為計算依據(jù),1.假設(shè),應(yīng)交增值稅銷項100,進(jìn)賬20,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出5,待轉(zhuǎn)銷項7,銷項稅額遞減8,已交稅金2,請問城建稅的計稅依據(jù)是多少?2.假設(shè)銷項10,進(jìn)賬20,計稅依據(jù)多少?3.假設(shè)銷項20,進(jìn)賬15,已交稅金15,請問計稅依據(jù)是多少
增值稅實(shí)際多交了一分錢,怎么調(diào)整賬面?。孔鲈鯓拥姆咒??比如說上個月銷項稅額是100.02實(shí)際繳納100.01
老師,如果9月初實(shí)際交的城建稅比上月計提多1分錢,9月做賬補(bǔ)計提1分錢,請問我10月份,如何把這一分錢交了?(9月份銷項稅小于進(jìn)項稅,不交增值稅)申報表有填寫位置嗎?
老師請問:1月申報增值稅的時候,有18塊錢的進(jìn)項稅少報了,實(shí)際繳增值稅金額比我賬面多了18元,這個賬務(wù)怎么處理???
中級,協(xié)議班。每年是什么時候開課,什么時候結(jié)束?(知道的老師回答,不知道就不用回答,多此一舉了)
中級,協(xié)議班。每年是什么時候開課,什么時候結(jié)束
怎么知道這個月的賬做完了嗎?
老師您好,請問公司原來是承擔(dān)員工宿舍水電費(fèi)的,有幾個月沒有扣員工款,之前這個做了福利費(fèi),后來又說需要扣了,這個需要沖回這個福利費(fèi)嗎?
辦公打印機(jī)維修,配件費(fèi)3000,人工費(fèi)只有200,合并開票維修費(fèi)合適?還是分開開配件費(fèi)3000+維修費(fèi)200合適?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
不對,咱實(shí)際是少交了,那借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。
七月份賬別人已經(jīng)做完了,三個科目,銷項稅額,進(jìn)項稅額,已繳稅金,屬于往期賬了
以前已經(jīng)做賬了,但是這個差異不還存在嗎?這個差異就按照我上面那個回復(fù),你把這個差異的分錄補(bǔ)上就行了。
嗯嗯好的
客氣了,祝您工作愉快。