也就是你進(jìn)項(xiàng)稅賬面和實(shí)際申報(bào)不一致的
老師申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表上面的銷項(xiàng)稅比實(shí)際開(kāi)票出來(lái)的稅額少了0.02,然后已經(jīng)扣款了,我現(xiàn)在賬務(wù)處理的時(shí)候未交增值稅科目也有0.02的差,請(qǐng)問(wèn)有碰到過(guò)這種情況的嗎
老師好,4月有2.9元進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,五月的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬面金額比我申報(bào)的金額多了2.9元,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理?
老師,報(bào)稅的時(shí)候?qū)嶋H繳納的增值稅跟賬上的不一樣比賬上的少了兩分錢(qián)該怎么處理啊,應(yīng)該怎么做調(diào)賬呀
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表應(yīng)交的增值稅比實(shí)際的前面稅額多交幾分錢(qián)這個(gè)賬務(wù)怎么處理? 例如申報(bào)表交了117 但實(shí)際票面稅額是116.6
老師請(qǐng)問(wèn):1月申報(bào)增值稅的時(shí)候,有18塊錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)稅少報(bào)了,實(shí)際繳增值稅金額比我賬面多了18元,這個(gè)賬務(wù)怎么處理???
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
是的 這個(gè)怎么辦呢?
這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?麻煩寫(xiě)一下分錄吧
同學(xué),你是賬上是正確的還是企業(yè)所得稅正確的