這1分錢(qián)做到營(yíng)業(yè)外去
老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對(duì):未交增值稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅有余額 未交增值稅有2分錢(qián)余額,簡(jiǎn)易計(jì)稅有一分錢(qián)余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢(qián) ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢(qián)呀 分錄?
老師,實(shí)際繳納扣款的增值稅比賬面多繳納了30塊,那么怎么調(diào)整30塊的差異數(shù)分錄
一般納稅人,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額申報(bào)表中比實(shí)際賬本上少0.01元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)調(diào)整分錄?
增值稅實(shí)際多交了一分錢(qián),怎么調(diào)整賬面?。孔鲈鯓拥姆咒??比如說(shuō)上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是100.02實(shí)際繳納100.01
老師,報(bào)稅的時(shí)候?qū)嶋H繳納的增值稅跟賬上的不一樣比賬上的少了兩分錢(qián)該怎么處理啊,應(yīng)該怎么做調(diào)賬呀
老師好~咨詢(xún)下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,費(fèi)用類(lèi)~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開(kāi)具的專(zhuān)票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買(mǎi)的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類(lèi)型的單位需要報(bào)
支付給客戶(hù)的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫(xiě),直接減去20后填寫(xiě)嗎?之前100,現(xiàn)在寫(xiě)80
說(shuō)反了,多繳納了 實(shí)際繳納了100.03
您好,一樣的啊,做到營(yíng)業(yè)外去唄,謝謝