借:管理費(fèi)用---業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬---福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品
老師,中秋節(jié)單位京東購(gòu)買了一批月餅發(fā)給員工,收到發(fā)票后需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?還有就是怎么才能不需要做成不交個(gè)稅的
老師,我們找的一個(gè)勞務(wù)派遣,用了一個(gè)員工,然后給我們開(kāi)的發(fā)票是勞務(wù)派遣服務(wù),有一部分專票,一部分普票,這個(gè)怎么做賬啊?專票是可以抵扣的吧?
我們公司有自己的網(wǎng)站,中秋的時(shí)候給員工中秋福利,就是給購(gòu)物券,但是每個(gè)人使用購(gòu)物券都需要自己花0.01,就因?yàn)橹星锕咎匾鈴纳霞芰酥星锎蠖Y包,都是公司員工購(gòu)買的。這個(gè)業(yè)務(wù)我怎么做呢,例如我買這個(gè)東西賣家99,員工花了0.01分購(gòu)買,這個(gè)東西進(jìn)價(jià)可能是60,運(yùn)費(fèi)10元,廠家代發(fā),就是公司直接把這個(gè)70元直接給廠家了。我怎么做這些業(yè)務(wù)呢?
我這邊有家A企業(yè)中秋采購(gòu)了月餅和禮品,A企業(yè)支付的錢,B企業(yè)也是我們自己的企業(yè),其中一部分采購(gòu)的禮品用來(lái)給B的員工發(fā)放中秋福利,可以這樣操作嗎,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,兩家企業(yè)是同一個(gè)法人
老師,這次中秋購(gòu)買了月餅,有一部分是業(yè)務(wù)用,還有一部分是員工福利,商家統(tǒng)一開(kāi)了一張發(fā)票,如果要拆分開(kāi),這個(gè)怎么做賬
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎