您好,同學(xué),收到發(fā)票后計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)科目,只要分不清具體每個(gè)人分多少福利就可以定義為集體福利,不需要繳納個(gè)稅。
老師,中秋節(jié)單位京東購買了一批月餅發(fā)給員工,收到發(fā)票后需要怎么做會計(jì)分錄呢?還有就是怎么才能不需要做成不交個(gè)稅的
本月收到生育津貼后一次性全部發(fā)給員工 會計(jì)分錄為借:其他應(yīng)付 貸:銀行存款。后續(xù)幾個(gè)月開始計(jì)提其他人與該員工工資,在發(fā)放的時(shí)候不需要發(fā)她了,那么應(yīng)付職工薪酬就與銀行存款不平了。分錄是怎么做呢
老師,我們老板有個(gè)公司,主要我做勞務(wù),這個(gè)工地人員工資,不是每月都發(fā),這些人需要申報(bào)個(gè)稅嗎,是不是只有發(fā)了工資才能做成本,但是工資一般到年底才發(fā),我看之前財(cái)務(wù)是計(jì)提了工資,做的應(yīng)付職工薪酬,做成本的話怎么做分錄
老師,A單位與B單位簽訂聯(lián)合人才共享協(xié)議,意思就是說A單位做研發(fā)實(shí)驗(yàn),需要從B單位雇一批人來,這些人在B單位發(fā)工資交社保,在A單位兼職,共有五個(gè)人,工資三千到五千不等,我在A單位任職,給這些人按工資薪金交個(gè)稅,現(xiàn)在A單位做實(shí)驗(yàn)政府要來驗(yàn)收,財(cái)務(wù)專家說這部分人按工資薪金交個(gè)稅不行,必須按勞務(wù)費(fèi)才能計(jì)入到這個(gè)項(xiàng)目支出,還要開發(fā)票,問題是這些人從2022年開始就一直按工資薪金交個(gè)稅,現(xiàn)在怎么開發(fā)票,怎么按照財(cái)務(wù)專家意思改呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
職工福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出來 這個(gè)分錄要怎么做呢
借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)