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涉稅教學為增值稅一般納稅人。 201X 年 XX 月發(fā)生業(yè)務如下: 1)本期發(fā)生電器產(chǎn)品貨物銷售銷售額 3313000.00 元,其中開具增值稅專用發(fā)票銷售額 1940000.00,其中開具普通發(fā)票銷售額 1148000.00 元,未開具發(fā)票銷售額 225000.00 元; 2)本期提供貨物運輸服務銷售額 90000.00 元;(開具增值稅專用發(fā)票) 3)本期為其他企業(yè)提供電器外觀設計服務取得銷售額280000.00;(開具增值稅普通發(fā)票) 4)本期共取得增值稅專用發(fā)票 20 張(已認證通過):其合計金額為 2695000.00,稅額 350350.00; 5)本期開票軟件升級與維修取得增值稅普通發(fā)票價稅合計金額 280.00; 6)本期員工宿舍修繕領用前期購進的鋼材其價稅合計 4520.00;(已認證抵扣) 計算本期應納增值稅稅額,并寫出相應3月會計分錄。
樂家美超市管理有限公司系一般納稅人。 (1)12月銷售自營貨物,對外開具的增值稅專用發(fā)票價稅合計為158,000元,普通發(fā)票不含稅金額為237,200元。 (2)本月認證相符的專用發(fā)票共計4份,不含稅的金額為240,000.00元,稅額為29,7 00.00元;本月員工出差火車票15張累計票面金額為9,706.00元(扣除率為9%);本月購 買農(nóng)產(chǎn)品開出的發(fā)票2份金額為50,000.00元(扣除率為9%);將價值5,000.00元(不含稅價)的外購飲品作為福利發(fā)給員工(稅率為13%,進項稅額已認證抵扣)。 樂家美超市,上期無留抵稅額。 要求: (1)請計算樂家美超市本月的銷項稅額 (2)請計算樂家美超市本月的進項稅額以及需要轉(zhuǎn)出的進項稅額 (3)請計算樂家美超市當期應納增值稅額。 (4)請分別計算樂家美超市本期的城市維護建設稅(稅率7%)、教育費附加(3%)以及地方教育費附加
成都樂家美超市管理有限公司系一般納稅人。(1)2019年12月份銷售自營貨物,對外開具的增值稅專用發(fā)票價稅合計為158;000.00元,普通發(fā)票不含稅金額為237,200.00元,為其他商家提供管理服務開具增值稅專用發(fā)票的不含稅金額為71,000.00元。(2)本月認證相符的專用發(fā)票共計4份,不含稅的金額為240,000.00元,稅額為29,700.00元;本月員工出差火車票15張累計金額為9706元;本月購買農(nóng)產(chǎn)品開出的發(fā)票2份金額為50,000.00元;將價值5,000.00元的外購飲品作為福利發(fā)給員工;本月向航天公司支付技術維護費,取得電子普通發(fā)票注明的價稅合計280.00元。成都樂佳美超市,上期無留抵稅額。計算本期應納增值稅額。
納稅申報--案例成都樂家美超市管理有限公司系一般納稅人。(1)2019年12月份銷售自營貨物,對外開具的增值稅專用發(fā)票價稅合計為158,000.00元,普通發(fā)票不含稅金額為237,200.00元,為其他商家提供管理服務開具增值稅專用發(fā)票的不含稅金額為71,000.00元。(2)本月認證相符的專用發(fā)票共計4份,不含稅的金額為240,000.00元,稅額為29,700.00元;本月員工出差火車票15張累計金額為9706元;本月購買農(nóng)產(chǎn)品開出的發(fā)票2份金額為50,000.00元;將價值5,000.00元的外購飲品作為福利發(fā)給員工;本月向航天公司支付技術維護費,取得電子普通發(fā)票注明的價稅合計280.00元。成都樂佳美超市,上期無留抵稅額。完成納稅申報表的填寫。下是如有得
成都樂家美超市管理有限公司系一般納稅人。(1)2022年12月份銷售自營貨物,對外開具的增值稅專用發(fā)票價稅合計為158,000.00元,普通發(fā)票不含稅金額為237,200.00元,為其他商家提供管理服務開具增值稅專用發(fā)票的不含稅金額為71,000.00元。(2)本月認證相符的專用發(fā)票共計4份,不含稅的金額為240,000.00元,稅額為29,700.00元;本月員工出差火車票15張累計金額為9,706.00元;本月購買農(nóng)產(chǎn)品開出的發(fā)票2份金額為50,000.00元;將價值5,000.00元的外購飲品作為福利發(fā)給員工;本月向航天公司支付技術維護費,取得電子普通發(fā)票注明的價稅合計280.00元。成都樂佳美超市,上期無留抵稅額。計算本期應納增值稅額。
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報 本年累計預繳稅要不要沖成本
老師,2023年計提壞賬準備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細表33行資產(chǎn)減值準備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負數(shù)填列?2024年又補提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點,還有怎么核算每只瓶子的成本單價
我在試用期被辭退他要給我補償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
進項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“當年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?