可先不紅沖,等收到發(fā)票,再處理
老師你好,暫估入庫(kù)的發(fā)票有時(shí)間的限制不?比如說(shuō)我是第二季度預(yù)繳所得稅時(shí)暫估了,然后現(xiàn)在我用7月(第三季度))付款采購(gòu)收到的發(fā)票去沖銷第二季度預(yù)估的,這合理不?
老師,6月底暫估費(fèi)用15萬(wàn),7月來(lái)費(fèi)用4萬(wàn),是吧原來(lái)6月暫估費(fèi)用紅沖都是寫-15嘛,在寫來(lái)的發(fā)票,那我季度暫估15萬(wàn),不交稅,現(xiàn)在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)11萬(wàn),8,9月來(lái)發(fā)票繼續(xù)抵扣收入嘛,那第3季度預(yù)繳有收入不預(yù)繳,是不是需要在重新暫估,10月紅沖暫估,我這樣操作嘛
你好老師,請(qǐng)問(wèn)第二季度暫估的費(fèi)用數(shù)據(jù)還沒(méi)完全沖平,沒(méi)發(fā)票,那我做9月份賬的時(shí)候是不是暫估的沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票的要紅沖啊
老師, 十二月份暫估的費(fèi)用,一月份票沒(méi)開(kāi)出來(lái),是等發(fā)票到了再紅沖,還是1月初紅沖,1月底再暫估,我感覺(jué)兩種都可
老師 我今年第一季度開(kāi)發(fā)票了 但是沒(méi)有費(fèi)用 只有收入 那我第一季度是把開(kāi)的發(fā)票沖紅 還是先暫估 哪種更合適一些
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開(kāi)的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
意思是也可以等票來(lái)了跨季度紅沖的是吧
是,也可以等票來(lái)了跨季度紅沖
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!