你好,合理的,這樣沒有問題的
老師你好,暫估入庫的發(fā)票有時間的限制不?比如說我是第二季度預(yù)繳所得稅時暫估了,然后現(xiàn)在我用7月(第三季度))付款采購收到的發(fā)票去沖銷第二季度預(yù)估的,這合理不?
老師好,比如企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿回成本票都可以吧 比如現(xiàn)在申報(bào)2020年第四季度的,發(fā)票沒有收到,我先進(jìn)行暫估,等到2021年2月或者3月拿到發(fā)票,然后進(jìn)行紅沖暫估,把拿回的發(fā)票直接計(jì)入2020年可以嗎?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
老師,6月底暫估費(fèi)用15萬,7月來費(fèi)用4萬,是吧原來6月暫估費(fèi)用紅沖都是寫-15嘛,在寫來的發(fā)票,那我季度暫估15萬,不交稅,現(xiàn)在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤11萬,8,9月來發(fā)票繼續(xù)抵扣收入嘛,那第3季度預(yù)繳有收入不預(yù)繳,是不是需要在重新暫估,10月紅沖暫估,我這樣操作嘛
老師,為什么基于控制權(quán)的考慮,股東會傾向于較低的股利支付水平?
老師你好單位新營業(yè)沒有繳納社保,但是給員工發(fā)放了社保補(bǔ)助這個怎么做賬,工資應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄寫一下
?高企技術(shù)企業(yè),制造業(yè)工廠,問題是關(guān)于研發(fā)費(fèi)用,問題一:7月份我打算停掉一個25年的一個項(xiàng)目1,7月份的賬務(wù)處理就不做這個項(xiàng)目1的憑證就行了吧?7月份另外開兩個新項(xiàng)目,開始 計(jì)提工資,計(jì)提社保 ,折舊,領(lǐng)材料 等,7月份開始做這兩個項(xiàng)目的這類憑證是吧?問題二:到25年底,25年7月份停止的項(xiàng)目一,還需要做什么憑證賬務(wù)處理一下嗎?
老師,法律的綜合分析題給了5個選項(xiàng),答案是一個。這種5個選項(xiàng)的不一定最少是2個答案是嗎。
老師 老板需要用公司錢,有什么方式可以轉(zhuǎn)
老師,我在資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤怎么計(jì)算出與利潤表的凈利潤相等
老師:我司要減資,公示期已已經(jīng)差不多3個月,最近剛好骨折不方便去辦理,請問公示期到期后期限要求多久內(nèi)需要辦理好減資嗎
老師,我們從農(nóng)戶手中收購竹子加工成的掃把,直接銷售出去,我們開具發(fā)票項(xiàng)目為什么?稅率多少?
11.14%=5%+貝塔系數(shù)X(12%-5%) 貝塔系數(shù)=0.88一直算不出來,這個怎么算的?
老師,我們收購農(nóng)戶的竹子做成的掃把絲,掃把桿,不經(jīng)加工加點(diǎn)錢再賣出去,我們收購時收到的發(fā)票是個體戶去國稅代開的普通發(fā)票(免稅發(fā)票),我們可以抵扣9%的稅,現(xiàn)在我們以什么明細(xì)開出去?稅率是多少?
好的,意思就是不用考慮暫估的時間點(diǎn),即便是后來發(fā)生的業(yè)務(wù),只要在2020年時間段里,都是可以的嘛。
你好,是的,沒錯,就是這樣的意思