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進(jìn)了一批原材料,付錢了,貨已經(jīng)驗(yàn)收入庫,發(fā)票沒有到,只到了收據(jù),外賬,借:原材料-暫估入庫,貸:銀行存款。 內(nèi)賬怎么做分錄呢

2023-10-08 05:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-08 05:30

您好,內(nèi)賬一樣的分錄,因?yàn)榘l(fā)票以后還是會(huì)到的,內(nèi)外賬的差異就是無票收入和無票支出不體現(xiàn)在外賬但記錄在內(nèi)賬

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快賬用戶7492 追問 2023-10-08 06:10

收到貨的時(shí)候都是暫估入庫,收到票以后,外賬借:原材料:10000.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:1300,貸:原材料-暫估入庫11300 內(nèi)賬,借:原材料:11300 貸:原材料-暫估入庫,11300 對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-10-08 06:16

您好,不對(duì),本筆交易內(nèi)外賬是一樣的。內(nèi)賬也是要價(jià)稅分離的,要不以后交稅會(huì)付錢,內(nèi)賬就沒法平了, 收到發(fā)票是上面分錄,同時(shí)把以前那個(gè)暫估分錄紅沖

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快賬用戶7492 追問 2023-10-08 06:18

辛苦老師給我做個(gè)完整分錄,謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-10-08 06:23

您好,好的 借:原材料-暫估入庫10000,貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:原材料-暫估入庫-10000,貸:銀行存款-10000 借:原材料 10000.? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:1300,貸:銀行存款10000 這樣分錄最簡單不用去思考加減和會(huì)計(jì)科目

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快賬用戶7492 追問 2023-10-08 06:30

付了11300,第一個(gè)分錄:10000可以嗎?第二個(gè)分錄借:原材料10000,應(yīng)交增值稅1300,貸:10000可以嗎老師不平能保存分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-08 06:32

您好,2個(gè)分錄的借貸是平的呀,我們暫估時(shí)不會(huì)把進(jìn)項(xiàng)稅暫估進(jìn)去的

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快賬用戶7492 追問 2023-10-08 11:04

票到了以后,外賬做應(yīng)交稅費(fèi),內(nèi)賬就不用做了,直接就寫原材料嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-08 11:14

您好,內(nèi)賬也要做應(yīng)交稅費(fèi)呀,內(nèi)賬就是在外賬基礎(chǔ)上把老板不想體現(xiàn)的無票收入和無票支出添加上,其他跟外賬是一樣的

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您好,內(nèi)賬一樣的分錄,因?yàn)榘l(fā)票以后還是會(huì)到的,內(nèi)外賬的差異就是無票收入和無票支出不體現(xiàn)在外賬但記錄在內(nèi)賬
2023-10-08
對(duì)的,同學(xué),你的做賬流程是對(duì)的
2023-08-08
您好 給您一個(gè)分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項(xiàng)和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
借,原材料 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 貸銀行存款等 根據(jù)發(fā)票做這個(gè)處理
2022-03-06
您好,是的,您的理解非常正確。最后一個(gè),貸應(yīng)付賬款113。
2020-10-20
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