久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

已經(jīng)付了貨款 借:應(yīng)付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應(yīng)交稅費~待認證進項稅額13 貸:應(yīng)付賬款-113 l

2020-10-20 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-20 19:42

您好,是的,您的理解非常正確。最后一個,貸應(yīng)付賬款113。

頭像
快賬用戶1383 追問 2020-10-20 19:43

第二個分錄,是貸應(yīng)付賬款~暫估入庫碼

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 19:47

您好,是的,您的理解非常正確。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,是的,您的理解非常正確。最后一個,貸應(yīng)付賬款113。
2020-10-20
您好 這樣寫分錄正確的
2020-09-17
你是因為領(lǐng)用嗎?生產(chǎn)領(lǐng)用了,借生產(chǎn)成本貸原材料做了這個。
2021-09-23
您好,不用折成差異,最簡單的處理就是發(fā)票來了沖暫估分錄,全沖,再按發(fā)票做分錄,也不用算差異,多簡單,簡單粗暴
2025-03-05
您好 未收到貨跟發(fā)票就付款: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到貨后未收到發(fā)票且月底了,是進暫估 借:原材料—材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 收到票之后: 借:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 貸:原材料—材料 借:原材料 ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款【最開始的那個應(yīng)付賬款】
2021-04-19
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×