同學(xué)您好,在a105000的第二大項(xiàng)扣除類(lèi)項(xiàng)目的其他中其他,

不知道怎么解決問(wèn)題是上個(gè)會(huì)計(jì)在去年每個(gè)月工資提2萬(wàn)也發(fā)2萬(wàn),但是個(gè)稅就申報(bào)5千,然后呢年底就多提工資5萬(wàn)和一萬(wàn)多的福利費(fèi)?工資是假的福利費(fèi)也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤(rùn)虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個(gè)會(huì)計(jì)了,現(xiàn)在疫情這個(gè)小芝麻公司每個(gè)月才幾萬(wàn)元收入還要交稅,有沒(méi)有什么方法可以不交這個(gè)稅,還有又計(jì)提假工資假福利費(fèi)6萬(wàn)元,老師像這樣的情況我也只能補(bǔ)一些福利費(fèi)發(fā)票,那個(gè)工資怎么處理不交稅或者少交稅?
老師,如圖,我在填寫(xiě)職工薪酬支出時(shí),總的福利費(fèi)是13萬(wàn)多,其中沒(méi)有發(fā)票的是11萬(wàn)多,有發(fā)票的是2萬(wàn)多那是不是在這個(gè)表的第三行福利費(fèi)支出項(xiàng)的第五欄稅收金額,只填寫(xiě)有發(fā)票的2萬(wàn)多就可以了?
這筆我們沒(méi)有發(fā)票,然后稅前不是要調(diào)增嗎?是調(diào)這個(gè)上面的數(shù)據(jù),還是說(shuō)利潤(rùn)表上結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)據(jù)?如果是利潤(rùn)表上面結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)據(jù),那一件商品的成本材料部分是沒(méi)有發(fā)票,但是加工費(fèi)又有發(fā)票混在一起了,我該如何區(qū)分呢?
咱們賬上福利費(fèi)總共2萬(wàn),可5千沒(méi)有發(fā)票在那個(gè)表格上調(diào)增
咱們賬上福利費(fèi)總共2萬(wàn),可5千沒(méi)有發(fā)票在那個(gè)表格上調(diào)增
老師,個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬(wàn)如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)14萬(wàn)要交稅,賬面沒(méi)有錢(qián)了,可以先把公司增資15萬(wàn),之后用這增資的錢(qián)轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買(mǎi)了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問(wèn) 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問(wèn)一下
老師,我們老板自己個(gè)人出錢(qián)買(mǎi)了5萬(wàn)的東西送客戶,又用公司名義開(kāi)了這個(gè)東西5萬(wàn)的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開(kāi)退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買(mǎi)的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開(kāi)始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開(kāi)始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣(mài)二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。


那福利費(fèi)表格呢填多少嗎?
同學(xué)您好,一般填寫(xiě)賬面金額-無(wú)票的金額,
也就是2萬(wàn)減去5000,填寫(xiě)1.5萬(wàn)