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老師,如圖,我在填寫職工薪酬支出時,總的福利費是13萬多,其中沒有發(fā)票的是11萬多,有發(fā)票的是2萬多那是不是在這個表的第三行福利費支出項的第五欄稅收金額,只填寫有發(fā)票的2萬多就可以了?

老師,如圖,我在填寫職工薪酬支出時,總的福利費是13萬多,其中沒有發(fā)票的是11萬多,有發(fā)票的是2萬多那是不是在這個表的第三行福利費支出項的第五欄稅收金額,只填寫有發(fā)票的2萬多就可以了?
2022-05-25 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 12:20

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3757 追問 2022-05-25 12:46

老師,如果業(yè)務招待費是50萬,當年營業(yè)收入5600萬, 那兩個限額中:50萬*60%=30萬,5600*0.5%=28萬,取限額最小的28萬。 但是50萬中,32萬有發(fā)票,18萬無發(fā)票。 那么能扣除的是32*60%=19.2萬,還是28萬呀?

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齊紅老師 解答 2022-05-25 12:54

你好按照28萬來扣除就可以了

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可以的,可以這么做的。
2022-05-25
您好,《A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》3行 1列((賬載) 110000會計賬面金額 2列(實際) 59151僅含發(fā)票部分 5列(稅收) 59151按實際可扣金額 6列(調(diào)增) 59151 無票部分全額調(diào)增
2025-04-20
按照第一種方法做就可以。
2021-05-11
如果在今年之內(nèi)能夠發(fā)放可以不調(diào)整的。
2023-05-13
同學你好 1.是的 2.對的
2021-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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