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不知道怎么解決問題是上個(gè)會計(jì)在去年每個(gè)月工資提2萬也發(fā)2萬,但是個(gè)稅就申報(bào)5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費(fèi)?工資是假的福利費(fèi)也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個(gè)會計(jì)了,現(xiàn)在疫情這個(gè)小芝麻公司每個(gè)月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個(gè)稅,還有又計(jì)提假工資假福利費(fèi)6萬元,老師像這樣的情況我也只能補(bǔ)一些福利費(fèi)發(fā)票,那個(gè)工資怎么處理不交稅或者少交稅?

2022-03-28 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-29 02:49

您好,意思是說工資都是假的的嗎?

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快賬用戶2605 追問 2022-03-29 07:52

是的,她是想把利潤做虧,所以提前計(jì)提工資

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齊紅老師 解答 2022-03-29 08:03

如果是工資有問題的話,匯算清繳的時(shí)候肯定得調(diào)整。

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快賬用戶2605 追問 2022-03-29 08:10

因?yàn)槲覀冞@個(gè)小公司是沒有成本票,實(shí)際每個(gè)月支付人工費(fèi)25000,但其中2個(gè)人購買社保,其他人沒買,然后會計(jì)報(bào)個(gè)稅就按買社保的報(bào),所以匯算清繳105000萬未報(bào)個(gè)稅匯算調(diào)增納稅,這是一個(gè)問題,年末她計(jì)提6萬工資,這個(gè)6萬?怎么沖掉一部分?我改下賬用一些幾千元餐票沖,那還有很多,老師有什么好方法嗎?如果沒有虛計(jì)提6萬工資,我們就虧的,

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齊紅老師 解答 2022-03-29 08:11

這個(gè)6萬的工資如果沒有計(jì)提的話,你們肯定是得沖銷的。

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快賬用戶2605 追問 2022-03-29 08:13

說錯(cuò)了是如果沒有虛計(jì)提工資。我們就盈利,要交稅,怎么變才不用交稅?

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齊紅老師 解答 2022-03-29 08:13

要不你們?nèi)フ覄e的費(fèi)用發(fā)票才能虧損

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快賬用戶2605 追問 2022-03-29 08:16

明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-29 08:18

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝

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您好,意思是說工資都是假的的嗎?
2022-03-29
您好,有收入沒有支出?工資匯算清繳前不支付需要納稅調(diào)增
2022-03-29
你好,你們老板做匯算清繳了嗎?個(gè)稅
2023-05-17
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
主要從以下幾點(diǎn)來判斷:1、收入的變化情況,你把最近五年申報(bào)的收入、成本、稅費(fèi)列出來,看下變化情況,不要大漲大跌就可以。2、計(jì)算下所得稅稅負(fù)率,用繳納的企業(yè)所得稅額/營業(yè)收入,計(jì)算5年的稅負(fù)率,看下變化情況。3、你現(xiàn)在接手是2021年二季度預(yù)繳所得稅還是匯算清繳2020年的所得稅,140萬利潤,收入是多少?盡可能保持稅負(fù)的平穩(wěn)。4、賬務(wù)處理,外賬的相關(guān)單據(jù)一定要清晰完整,要和實(shí)際業(yè)務(wù)匹配,比如人數(shù),工資、社保、個(gè)稅,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是綜合來判斷的,不僅僅是企業(yè)所得稅。
2021-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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