您好,對的,這個是可以的??梢赃@與的
公司賣出去襯衫50件,30000來塊錢,開票確認(rèn)了收入但是我不知道成本是多少,因?yàn)樗M(jìn)貨沒有進(jìn)貨發(fā)票,我就按照收入x95%給他估了個成本 借:主營業(yè)務(wù)成本30000來塊錢x95% 貸:庫存商品 30000來塊錢x95% 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,小規(guī)模納稅人。上個季度做了一筆暫估入庫,借庫存商品45500,貸應(yīng)付賬款-暫估預(yù)付款45500,借主營業(yè)務(wù)成本45500貸庫存商品45500。這樣的業(yè)務(wù)這個季度怎么做了?是要調(diào)出來嗎?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
上個季度暫估成本了 分錄是這樣寫的摘要 暫估成本 主營業(yè)務(wù)成本-33000貸庫存現(xiàn)金33000, 這個季度開來了發(fā)票30000 我這樣寫分錄行嗎 借主營業(yè)務(wù)成本 -30000 貸庫存現(xiàn)金-30000 然后寫本季度正確的 借主營業(yè)務(wù)成本30000貸庫存現(xiàn)金30000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
好的 還有個問題 就是對公賬戶上 給財務(wù)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)了10萬,其中5萬是還之前公司借財務(wù)負(fù)責(zé)人的錢,剩余的是個人借公司的錢,分錄可以這樣寫嗎 借其他應(yīng)付款5萬 庫存現(xiàn)金5萬貸銀行存款10萬
可以,這個轉(zhuǎn)款可以的