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小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致

2025-11-18 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-18 19:54

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你好,用了以前年度損益是會產(chǎn)生這個問題。金額不大你可以直接當(dāng)期沖減
2022-02-15
可以的,可以這么做的。
2025-04-14
您好,分錄沒有計(jì)的話建議您反結(jié)賬調(diào)整2020年數(shù)據(jù),如果無法調(diào)整,您也可以通過以前年度損益調(diào)整科目在本年進(jìn)行調(diào)整,對損益類科目直接調(diào)整期初留存收益(也就是年初未分配利潤和盈余公積)即可
2021-04-30
你好,直接沖今年的收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入付出負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就可以的,不要修改之前年度的所得稅。
2023-11-13
同學(xué)你好 這個直接做 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2021-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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