同學你好 是同一個人嗎

老師我想問一下我們和客戶簽訂的音樂版權授權合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒有金額的,那是按照每次開票的價稅合計金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務,但是他還沒有給我們開發(fā)票,已經給他付款啦,那我們給他申報的金額是不是用申報的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對啦,他開發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報的那個金額開
我們收到一張發(fā)票,按照合同規(guī)定他需要開三個點發(fā)票給我們,但是開了一個點,我們在付款時扣掉兩個點的稅錢支付給他款項,假如原發(fā)票金額10、稅額0.1價稅合計10.01但是我們付錢時10.01/1.03=9.72*0.03=0.29—0.1=0.19少付給他0.19實付10.01-0.29=9.72那我這個進項發(fā)票做賬時,進項稅還可以正常抵嗎?只是做的費用減少 付款減少
老師好,一個貨運有限公司,明明是一家公司,但給我們運輸了貨物之后就是不肯開發(fā)票給我們,只開了帶有公章的收據(jù),金額是500元。這個好像也不符合零星支出開收據(jù)的標準。如果我們以收據(jù)和貨運單為依據(jù)入賬了。這筆業(yè)務可以在企業(yè) 所得稅前扣除嗎?
老師,您好,我們公司收到一筆400萬的股權轉讓款,200多萬給股東分紅了,也給他們代扣代繳了個人所得稅,那我們公司申報企業(yè)所得稅是可以減去這個200多萬加稅費在申報嗎
老師您好,我們單位開了10家直營獨立核算的餐飲門店,每家店產生的生活垃圾其他垃圾,是找的個人來拉的垃圾,一個月給他們付一次,每個店金額不一樣:有400元,500元,1000元。 1*比如一個月給1000元的,我們是500元的小額零星支出了(稅前扣除),另外500元做無票支出了。這樣合適嗎? 2*另外,給個人的垃圾費,我們需要給他申報個稅嗎?
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經注銷,收到稅務推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應該怎么申報???已經注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結算依據(jù),當月報關單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關系是什么?
25年12月購入的固定資產可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個進項稅額
老師,請問清包工的勞務公司需要繳納殘保金嗎?