您好,你成本還要再結(jié)轉(zhuǎn)還是?
老師,公司采購一批貨,因?yàn)闆]有開發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實(shí)際采購價(jià)比暫估的價(jià)格低,之前分錄:借:庫存商品6000貸:應(yīng)付賬款-暫估6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫存商品6000 發(fā)票價(jià)款2000,這個(gè)怎么做分錄呢?
工程施工企業(yè),去年做的好多小項(xiàng)目,開票做收入后暫估成本進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)(請的人工、機(jī)械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個(gè)月我們又有好多新項(xiàng)目也是這種情況(有收入沒成本),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?也是暫估嗎?
我們是建筑公司。之前有個(gè)項(xiàng)目做了暫估成本,分錄是借,主營業(yè)務(wù)成本,貸 應(yīng)付賬款 暫估,現(xiàn)在已經(jīng)這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)竣工。我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,但是12月我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我該怎么做?
您好,我們公司主營租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(fèi)(有發(fā)票才付款的)的款項(xiàng)是直接入主營業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過哪個(gè)科目過度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時(shí)候又主營業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
用的T+系統(tǒng),今天選單自動(dòng)生成的應(yīng)付賬款為什么在借方
學(xué)校食堂的累計(jì)盈余包括固定資產(chǎn)凈值嗎?
付費(fèi)用類的款,都放其他應(yīng)付款科目可以嗎
老師,請問合伙企業(yè)收到200多萬元分紅款要怎樣申報(bào)
為什么購買商品用于員工福利。不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,用于管理費(fèi)用,辦公費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?老師
老師,收到6萬元,對方扣了13%的稅點(diǎn) 那我扣之前,是多少錢? 怎么計(jì)算
租房發(fā)票怎么那么高是不是沒開對
我是公司,干完工裝活,客戶要開13%專票,我沒有成本票,也沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦。
我是個(gè)體戶,我給客戶開專票,稅是我繳納還是客戶繳納啊。如果是我繳納,我是全額繳納嗎?
a公司法人是b公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這叫關(guān)聯(lián)公司,一個(gè)公司出問題,另一個(gè)公司會(huì)受牽連對吧,那a,b公司是一個(gè)法人,a公司出問題會(huì)牽連b公司嗎
我業(yè)務(wù)都做完了,不得結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣就可以了