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去年跟今年同期申報時,去年我對無票收入沒有申報,今年我把無票收入做了申報,我們屬于業(yè)主自治管理小區(qū),行使了物業(yè)公司的管理責(zé)任,有場地租賃事項,我去年僅對場地租賃開票收入做了申報,其他的沒有申報。今年有票無票都申報了,收入支出當(dāng)然有差異了,系統(tǒng)提示差異50%。老師我怎么辦?

2023-10-07 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-07 18:23

你好,那去年的那一部分收入你怎么做的,直接沒有做嗎?還是掛著預(yù)收賬款?

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快賬用戶6935 追問 2023-10-07 18:27

去年那部分收入只內(nèi)部做賬,對外沒有申報。去年6月前稅務(wù)機(jī)關(guān)可以代開發(fā)票,稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有把我們納入系統(tǒng)。后面納入系統(tǒng),當(dāng)時認(rèn)定場地租賃,所以就只對場地租賃這部分收入進(jìn)行了申報

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齊紅老師 解答 2023-10-07 18:29

那你們繼續(xù)打算隱瞞這一部分收入,還是不申報?

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齊紅老師 解答 2023-10-07 18:29

還是補(bǔ)申報,剛才打錯了。

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齊紅老師 解答 2023-10-07 18:29

如果隱瞞的話,你就回復(fù)稅務(wù)局那邊去年沒有出租出去 閑置的

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快賬用戶6935 追問 2023-10-07 18:30

今年第二季度開始對所有收入進(jìn)行正常申報,第二季度沒有提醒異常,這一次提示差異50%,但是現(xiàn)在我們申報才是真實有效的

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快賬用戶6935 追問 2023-10-07 18:32

需要去更改嗎?那要從去年7月開始更改?我們?nèi)ツ?月開始納入系統(tǒng)的

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齊紅老師 解答 2023-10-07 18:32

你好,之前的你修改不修改。

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快賬用戶6935 追問 2023-10-07 18:34

從去年7-今年4月前都沒有改

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齊紅老師 解答 2023-10-07 18:36

如果隱瞞的話,你就回復(fù)稅務(wù)局那邊去年沒有出租出去 閑置的

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快賬用戶6935 追問 2023-10-07 18:40

租出去了,開了票的,申報了場租收入。是對管理小區(qū)收的物業(yè)費(fèi)等沒有申報

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齊紅老師 解答 2023-10-07 18:41

疫情免物業(yè)費(fèi)階段

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快賬用戶6935 追問 2023-10-07 18:43

要解釋只能對物業(yè)服務(wù)這塊了,但是這塊才是收入大頭,其實呢,也沒收到多少錢,一年就3-4萬的利潤。物業(yè)公司都不來的老小區(qū),收入本就不高,只能維持正常生活

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齊紅老師 解答 2023-10-07 18:47

好,也就是你隱瞞收入,最多隱瞞4萬是嗎?

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快賬用戶6935 追問 2023-10-07 18:49

嗯嗯,是的

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齊紅老師 解答 2023-10-07 18:50

那其實影響不大的。

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快賬用戶6935 追問 2023-10-07 18:55

哦哦,好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-07 18:59

不用客氣,工作愉快。

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你好,那去年的那一部分收入你怎么做的,直接沒有做嗎?還是掛著預(yù)收賬款?
2023-10-07
你好,對方退回款項的話你們公司需要開具紅字發(fā)票把之前那筆業(yè)務(wù)沖了,這樣收入不存在多的情況。做分錄時候收入科目計入以前年度損益調(diào)整,需要重新更正申報以前年度申報表
2023-10-15
你好,和發(fā)票里面需要備注時間嗎?不備注的話,你稅務(wù)局沒有查到。你可以直接做到今年的收入。如果倍數(shù)的話, 那你需要修改之前的增值稅申報表, 然后所得稅匯算清繳納稅調(diào)增 賬務(wù)處理,可以做到今年做的是以前年度損益調(diào)整或是利潤分配未分配利潤。
2025-02-14
聯(lián)系稅局更正去年未開票收入申報表,補(bǔ)上少申報的 1 分錢,處理好稅款。 本期申報表,開票 23 萬正常填,“未開具發(fā)票” 欄填 -230000.01 元沖減。 備好業(yè)務(wù)證明材料。 與稅務(wù)積極溝通解釋情況。
2025-04-16
你好,可以沖紅一張的這個,稅款到5月
2020-05-08
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