你好,那去年的那一部分收入你怎么做的,直接沒有做嗎?還是掛著預(yù)收賬款?
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進(jìn)行申報的,這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
小規(guī)模納稅人,22年開票495萬,做了25萬利潤,工資做了91萬,其他的成本票都是工人代開的,現(xiàn)在匯算清繳申報提示成本費(fèi)用與收入存在較大差異,我自查沒有問題,我要是把管理費(fèi)用做少40萬,系統(tǒng)就過了,這個我該怎么處理?
去年跟今年同期申報時,去年我對無票收入沒有申報,今年我把無票收入做了申報,我們屬于業(yè)主自治管理小區(qū),行使了物業(yè)公司的管理責(zé)任,有場地租賃事項,我去年僅對場地租賃開票收入做了申報,其他的沒有申報。今年有票無票都申報了,收入支出當(dāng)然有差異了,系統(tǒng)提示差異50%。老師我怎么辦?
老師,本公司去年接了一單業(yè)務(wù),從對公打了款出去,也開了票進(jìn)來,后來到今天七月分,中間產(chǎn)了什么誤會,導(dǎo)致去年的一單業(yè)務(wù)沒有做成,對方在今年七月份把錢退回給我們了,這樣的話我公司收入多了起來啦,那我跟申報季度企業(yè)所得稅有關(guān)系嗎
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費(fèi)用金額有爭議
去年那部分收入只內(nèi)部做賬,對外沒有申報。去年6月前稅務(wù)機(jī)關(guān)可以代開發(fā)票,稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有把我們納入系統(tǒng)。后面納入系統(tǒng),當(dāng)時認(rèn)定場地租賃,所以就只對場地租賃這部分收入進(jìn)行了申報
那你們繼續(xù)打算隱瞞這一部分收入,還是不申報?
還是補(bǔ)申報,剛才打錯了。
如果隱瞞的話,你就回復(fù)稅務(wù)局那邊去年沒有出租出去 閑置的
今年第二季度開始對所有收入進(jìn)行正常申報,第二季度沒有提醒異常,這一次提示差異50%,但是現(xiàn)在我們申報才是真實有效的
需要去更改嗎?那要從去年7月開始更改?我們?nèi)ツ?月開始納入系統(tǒng)的
你好,之前的你修改不修改。
從去年7-今年4月前都沒有改
如果隱瞞的話,你就回復(fù)稅務(wù)局那邊去年沒有出租出去 閑置的
租出去了,開了票的,申報了場租收入。是對管理小區(qū)收的物業(yè)費(fèi)等沒有申報
疫情免物業(yè)費(fèi)階段
要解釋只能對物業(yè)服務(wù)這塊了,但是這塊才是收入大頭,其實呢,也沒收到多少錢,一年就3-4萬的利潤。物業(yè)公司都不來的老小區(qū),收入本就不高,只能維持正常生活
好,也就是你隱瞞收入,最多隱瞞4萬是嗎?
嗯嗯,是的
那其實影響不大的。
哦哦,好的謝謝
不用客氣,工作愉快。