你好,你看一下他的預(yù)收賬款里面有這個錢嗎?財務(wù)報表里面的數(shù)據(jù)。
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師,我們賣攝像頭模組,客戶會需要下載一個app進(jìn)去看監(jiān)控,我們不做成品,我們只做模組,賣給我們的客戶。我們客戶做攝像頭成品的。 app攝像頭會涉及一些流量使用,這個APP上面可以直接購買,錢就到了我們公司賬上。 但是這些訂單不全是我們公司的,我們會給客戶開通賬號,那開通賬號的這些客戶,也就是一級合作商,他們會去賣這個流量套餐,我們賣給客戶100,客戶也可能賣到150,溢價50部分屬于客戶,那100里面不同客戶會約定不同的分成比例,比如說按訂單金額3成分客戶,那就是30元加溢價的50元,一共80元都是要分客戶的 對于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認(rèn)未開票收入,如果終端消費者需要開發(fā)票找我們。
老師 公司收購別個水果超市 轉(zhuǎn)讓費用20萬元,里面含了之前的顧客充值1萬元,但是顧客不一定會來消費完,所以就就認(rèn)可老會員的金額就認(rèn)可5千,如果來消費的顧客的金額最后超5千,實際有8千消費了,轉(zhuǎn)讓方就補差額3千給我們,這個里面涉及的賬務(wù)會計分錄怎么做了
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進(jìn)項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經(jīng)費和所得稅
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務(wù)報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進(jìn)行對比呢?
老師我們接手之后不用他們之前的賬務(wù)呀,就相當(dāng)于我們花20萬元轉(zhuǎn)讓費用接手一家水果超市,但是這個轉(zhuǎn)讓費里面有1萬元會員卡的費用,之前的會員卡還要來消費,但是如果實際來消費的有1.2萬,轉(zhuǎn)讓方要補2千的差額給我們。
接著他的賬務(wù)處理來呀。
現(xiàn)在支付了20萬,按照20萬來做,后期再調(diào)整。
我們總公司統(tǒng)一做賬啊,我按照他的處理,之前又不是我們公司,就相當(dāng)于收購一家公司
支付的股權(quán)費嗎?200,000如果是的話,借長期股權(quán)投資貸銀行存款20
老師 我們花20萬元從別個手上接手一個超市(超市里面肯定有食品)我們花20萬就相當(dāng)于買了里面的產(chǎn)品,然后里面20萬元里面還有之前會員的充值費用,20萬包含了產(chǎn)品費用 15轉(zhuǎn)讓費用4 會員充值費用1,然后如果會員費用之前預(yù)估少了,實際來消費了1.2萬元,轉(zhuǎn)讓方再補我們公司0.2萬元的費用。
所以你接著人家再來做就行,你們是不是老板個人支付的這個錢,現(xiàn)在股東成了你老板啦,法人也是你老板啦,你接著人家的之前的來做賬務(wù)處理啊,需要銜接啊,你不能單獨錄入期初數(shù)據(jù) 賬上借實收資本老股東,貸實收資本新股東,這表示股權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓過來了,屬于你老板的了。
我們接手過來相當(dāng)于新開一家店了,我直接盤點錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)了吧。
可以 這種方便,你這么做可以的。
所以我問的我那個怎么入賬
你好。怎么又做賬務(wù)處理了?錢是個人支付的,你還以個人的名義做賬務(wù)處理嗎?這個錢你公司賬戶收到了嗎?沒有收到的話,你為什么要做?
1企業(yè)沒支付, 2你企業(yè)沒有收到 這個錢怎么做?