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老師!您好!是這樣的,假設(shè)我買了一件商品,和業(yè)務(wù)員約定成交價格為1萬,但是由于價格過低而有惡性競爭的嫌疑,所以我們商定打款給對方公司必須是2萬,1萬的差額由業(yè)務(wù)員私下轉(zhuǎn)給公司,當(dāng)返利金額,業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)1萬進(jìn)公司來,需要公司開發(fā)票,這個發(fā)票公司要怎么開呢?賬要怎么做呢?謝謝!

2023-09-27 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-27 12:37

這種情況下,公司可以按照以下步驟開發(fā)票和做賬: 1.公司應(yīng)先與業(yè)務(wù)員簽訂一份書面協(xié)議,明確該筆1萬元的款項是業(yè)務(wù)員以個人名義代為轉(zhuǎn)交的,并非公司銷售收入。 2.當(dāng)業(yè)務(wù)員將1萬元款項轉(zhuǎn)入公司賬戶后,公司應(yīng)將該款項記入“其他應(yīng)付款”科目,并分別以“其他應(yīng)付款——業(yè)務(wù)員——XX(業(yè)務(wù)員姓名)”進(jìn)行明細(xì)科目設(shè)置。 3.接下來,公司需要按照相關(guān)稅收法規(guī)的要求,為業(yè)務(wù)員開具發(fā)票。具體操作步驟如下: ● 在開具發(fā)票時,公司應(yīng)在發(fā)票的“付款方”欄中填寫業(yè)務(wù)員的名字,并在“收款方”欄中填寫公司的名字。同時,應(yīng)在發(fā)票的備注欄中注明該筆款項為“其他應(yīng)付款——業(yè)務(wù)員——XX(業(yè)務(wù)員姓名)”。 ● 在做賬時,公司應(yīng)在“其他應(yīng)付款——業(yè)務(wù)員——XX(業(yè)務(wù)員姓名)”科目下進(jìn)行借記和貸記操作,借記金額為1萬元,貸記金額為“主營業(yè)務(wù)收入”(或其他相關(guān)科目)。 1.最后,公司應(yīng)按照相關(guān)稅收法規(guī)的要求,及時申報納稅,并做好相關(guān)稅務(wù)資料的存檔工作

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快賬用戶8607 追問 2023-09-27 12:44

有銷售合同的,是明確價格2萬,返利金額1萬,我們付款后他返還我們1萬,

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齊紅老師 解答 2023-09-27 12:44

同學(xué)你好 可以直接付款一萬

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快賬用戶8607 追問 2023-09-27 12:50

不行啊,他們公司規(guī)定軟件的錢,客戶只能直接打到總部,總部價格是規(guī)定死的,不能低于2萬銷售的,所以他們私下?lián)尶蛻?,只能私下偷偷降價的

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快賬用戶8607 追問 2023-09-27 12:52

這是我們買得財務(wù)軟件 付2萬時是不是 借:無形資產(chǎn)2萬 貸:銀行存款2萬, 軟件商返利回來時 分錄是借:銀行存款1萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入1萬 可以不?

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齊紅老師 解答 2023-09-27 12:55

同學(xué)你好 這個可以的哦

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快賬用戶8607 追問 2023-09-27 12:58

或者他這種算利得,記營業(yè)外收入是不更好點? 公司是一般納稅人,開這種發(fā)票需要繳稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-27 13:00

嗯 看你們自己 但是營業(yè)外收入要交所得稅

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這種情況下,公司可以按照以下步驟開發(fā)票和做賬: 1.公司應(yīng)先與業(yè)務(wù)員簽訂一份書面協(xié)議,明確該筆1萬元的款項是業(yè)務(wù)員以個人名義代為轉(zhuǎn)交的,并非公司銷售收入。 2.當(dāng)業(yè)務(wù)員將1萬元款項轉(zhuǎn)入公司賬戶后,公司應(yīng)將該款項記入“其他應(yīng)付款”科目,并分別以“其他應(yīng)付款——業(yè)務(wù)員——XX(業(yè)務(wù)員姓名)”進(jìn)行明細(xì)科目設(shè)置。 3.接下來,公司需要按照相關(guān)稅收法規(guī)的要求,為業(yè)務(wù)員開具發(fā)票。具體操作步驟如下: ● 在開具發(fā)票時,公司應(yīng)在發(fā)票的“付款方”欄中填寫業(yè)務(wù)員的名字,并在“收款方”欄中填寫公司的名字。同時,應(yīng)在發(fā)票的備注欄中注明該筆款項為“其他應(yīng)付款——業(yè)務(wù)員——XX(業(yè)務(wù)員姓名)”。 ● 在做賬時,公司應(yīng)在“其他應(yīng)付款——業(yè)務(wù)員——XX(業(yè)務(wù)員姓名)”科目下進(jìn)行借記和貸記操作,借記金額為1萬元,貸記金額為“主營業(yè)務(wù)收入”(或其他相關(guān)科目)。 1.最后,公司應(yīng)按照相關(guān)稅收法規(guī)的要求,及時申報納稅,并做好相關(guān)稅務(wù)資料的存檔工作
2023-09-27
1.甲公司支付3萬元給乙公司總部,乙公司總部開票3萬元給甲公司。 2.甲公司收到乙公司總部退回的1萬元,乙公司總部開紅字發(fā)票沖減1萬元。 具體開票流程如下: 1.甲公司根據(jù)稅收政策開具正確的發(fā)票,并正確處理相關(guān)的賬務(wù)。 2.甲公司收到乙公司退回的1萬元,需要借記銀行存款并貸記應(yīng)付賬款。 3.乙公司總部需要借記應(yīng)付賬款和主營業(yè)務(wù)成本(紅字),并貸記應(yīng)交稅費中的應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。 4.甲公司需要在稅控系統(tǒng)打印開具紅字發(fā)票申請表去國稅局,國稅局會給予一式二份的《開具紅字發(fā)票證明》。 5.乙公司總部根據(jù)《開具紅字發(fā)票證明》正式開具紅字發(fā)票。
2023-09-27
你好,和商場聯(lián)營,是借助商場銷售,自己直接收款,然后把款項轉(zhuǎn)給商場,商場把費用扣除,再把差價轉(zhuǎn)回給你們。 其實這樣的話就是你們銷售給商場的是是9萬,商場收取1萬的管理費用。 記錄如下: 借:銀行存款9萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入79646、應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)10354。 借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款10萬。 借:銷售費用1萬,貸:其他應(yīng)收款1萬。
2020-09-23
您好,1未開票也要先入成本費用,這是權(quán)責(zé)發(fā)生制,開票后先沖回再按發(fā)票做分錄 ?借:工程施工-合同成本-勞務(wù)費? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費? ?貸:應(yīng)收賬款(A) 2.開1%專票就是多個進(jìn)項稅,分錄還是上面的 3.B公司申報員工個稅,由開票方申報
2024-11-21
你好,這個2.5公司是要交給稅務(wù)局的,代扣代繳,公司不交個人也要去交,所以開10萬沒有錯
2022-04-01
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