好,你們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的嗎?
員工銷賬運(yùn)費(fèi) 1878元,給了一張2000元的專用發(fā)票怎么做憑證,怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我有收到員工報(bào)銷出差的機(jī)票和高鐵票、還有滴滴都是電子普票,我在做賬時(shí)的賬務(wù)處理分錄借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅(計(jì)算額)貸:銀行存款 對(duì)嗎?
公司員工報(bào)銷的高鐵票做賬時(shí)怎么計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?麻煩做筆會(huì)計(jì)分錄下
收到一張員工報(bào)銷的高鐵票115元,進(jìn)項(xiàng)稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?憑證怎么做?
2022年做了一張專票,系統(tǒng)未認(rèn)證,但是憑證做了進(jìn)賬稅額,現(xiàn)在要怎么處理,也不打算認(rèn)證了,那需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?怎么報(bào)稅?
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般計(jì)稅的房開(kāi)企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒(méi)有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過(guò)來(lái),繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒(méi)變,他讓我看看以前的賬有沒(méi)有問(wèn)題。怎么看呢,或者有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開(kāi)了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
是的,一般納稅人
借管理費(fèi)用差旅費(fèi)105.5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9.5 貸庫(kù)存現(xiàn)金115
金額是怎么計(jì)算的呢?高鐵票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的哈?還有個(gè)問(wèn)題是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么認(rèn)證抵扣呢?
是可以抵扣的,145/1.09*0.09計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么認(rèn)證抵扣呢?
這個(gè)直接填到附表二,不需要認(rèn)證