請(qǐng)問(wèn)2022年的4項(xiàng)服務(wù)的增值稅計(jì)稅扣除的政策;生活服務(wù)的增值稅是能加計(jì)扣除15%
老師,您好,我們是快遞行業(yè),新政策10月開(kāi)始15%的加計(jì)扣除,但我們2019年4月份申請(qǐng)了4到12月10%的加計(jì)扣除,報(bào)10月份增值稅時(shí)沒(méi)有改15%的加計(jì)扣除申明,還是按照10%加計(jì)扣除的,請(qǐng)問(wèn)我們可以申請(qǐng)修改10月份到12月份的增值稅申報(bào)表里的加計(jì)扣除嗎?
老師你好,我們公司是做信息技術(shù)服務(wù)類(lèi)的,請(qǐng)問(wèn)我們適用增值稅加計(jì)扣除15%還是增值稅加計(jì)扣除10%?去年10—12月我們加計(jì)扣除了15%怎么辦?
老師,生活性服務(wù)在繳納增值稅的時(shí)候可以用進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,那個(gè)扣除率到底是10%,還是15%,
生活服務(wù)行業(yè)有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的政策,那附加稅是以未扣除前的應(yīng)交增值稅計(jì)算,還是加計(jì)扣除后計(jì)算 ?
請(qǐng)問(wèn)2022年的4項(xiàng)服務(wù)的增值稅計(jì)稅扣除的政策;生活服務(wù)的增值稅是能加計(jì)扣除10%;還是能加計(jì)扣除15%?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
請(qǐng)問(wèn)如果是做房屋開(kāi)荒清潔服務(wù);和小區(qū)日常保潔服務(wù)的也是可以計(jì)提抵減15%嗎?
屬于生活服務(wù)的稅目范圍就可以
2023年也是可以加計(jì)抵減15%嗎?
2023年也是可以加計(jì)抵減10%