這個(gè)是10%,你這個(gè)多加計(jì)是需要去更正申報(bào)才可以
老師,您好,我們是快遞行業(yè),新政策10月開(kāi)始15%的加計(jì)扣除,但我們2019年4月份申請(qǐng)了4到12月10%的加計(jì)扣除,報(bào)10月份增值稅時(shí)沒(méi)有改15%的加計(jì)扣除申明,還是按照10%加計(jì)扣除的,請(qǐng)問(wèn)我們可以申請(qǐng)修改10月份到12月份的增值稅申報(bào)表里的加計(jì)扣除嗎?
老師你好,我們公司是做信息技術(shù)服務(wù)類的,請(qǐng)問(wèn)我們適用增值稅加計(jì)扣除15%還是增值稅加計(jì)扣除10%?去年10—12月我們加計(jì)扣除了15%怎么辦?
滿足四個(gè)大行業(yè):郵政,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等可以加計(jì)扣除?今天稅務(wù)局打電話說(shuō)可以我們?nèi)ツ觊_(kāi)票:全是技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以加價(jià)扣除10%,讓去電子稅務(wù)局填寫(xiě)一個(gè)聲明。請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě),加計(jì)扣除是指什么稅加計(jì)扣除
請(qǐng)問(wèn)老師我們是監(jiān)理單位,主要成本就是人員的衣食住行的費(fèi)用,之前的加計(jì)扣除按照進(jìn)項(xiàng)稅的10%,我頭兩天看到條例說(shuō)2019.9月之后,生活性服務(wù)的可以按照15%扣除,那現(xiàn)在我們單位是不是可以按照15%加技扣除呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司是個(gè)服務(wù)和銷售型企業(yè),適用于增值稅加計(jì)扣除15%,服務(wù)占全月銷售額的60%,那我的進(jìn)項(xiàng)是全部金額*15%加計(jì)扣除嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn) 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,利潤(rùn)表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝
公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容是黃金3萬(wàn)多咋做賬,老師
其他應(yīng)收款需要錄點(diǎn)期初,對(duì)應(yīng)科目是什么,光錄一個(gè)好像期初不平
老師,我單位收到一張專票,主要要退貨,對(duì)方給部分沖紅,那我進(jìn)項(xiàng)是按點(diǎn)子稅務(wù)局那里進(jìn)項(xiàng)入賬,?
請(qǐng)問(wèn)一下要填業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要填那些表呢
在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)辦好營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,多久國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營(yíng)業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,我們公司買的自動(dòng)彎管機(jī),切割機(jī),單價(jià)在10萬(wàn)以上,這種我應(yīng)該歸入機(jī)械設(shè)備按10年折舊,還是歸入與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具,工具按5年折舊呢
這兩道題的答案感覺(jué)矛盾了啊,到底產(chǎn)品成本是否包含銷售預(yù)算
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價(jià)值19萬(wàn),應(yīng)該按幾年折舊呢
單位要換地址從靖江移到江陰要注銷稅務(wù),在稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)出現(xiàn)一筆進(jìn)出口有一筆美金,我們會(huì)計(jì)找了合同和發(fā)票報(bào)關(guān)單什么都沒(méi)有,稅務(wù)局讓我們做未開(kāi)票處理,2014年3月3日14800美金匯率6.1190,17%算,做未開(kāi)票收入怎么做賬,增值稅怎么申報(bào)企業(yè)所得稅怎么申報(bào)和做賬,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)