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老師,您好,我們是快遞行業(yè),新政策10月開始15%的加計扣除,但我們2019年4月份申請了4到12月10%的加計扣除,報10月份增值稅時沒有改15%的加計扣除申明,還是按照10%加計扣除的,請問我們可以申請修改10月份到12月份的增值稅申報表里的加計扣除嗎?

2020-02-03 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-02-03 10:45

你還,快遞是現(xiàn)代服務的 加計扣除10%的

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你還,快遞是現(xiàn)代服務的 加計扣除10%的
2020-02-03
這個是10%,你這個多加計是需要去更正申報才可以
2020-02-28
你好,這個表里可以補計提8-11月的加計抵減金額。 按照《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)的規(guī)定,納稅人可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當期一并計提。如果納稅人滿足加計抵減條件,但因各種原因并未及時計提加計抵減額,允許納稅人在以后的申報期補充計提加計抵減額。因此,你公司可以在12月所屬期納稅申報時,補充計提8-11月所屬期可計提但未計提的加計抵減額。
2022-01-08
同學您好,您具體是什么情況不享受的
2020-11-07
這個加計聲明是每年一份就要上傳電子稅務局。原則上沒寫聲明不享受,那實際不符合,稅局也認同的話。這樣什么是可以的。主要是當?shù)囟惥滞饽阆硎苓@個優(yōu)惠政策
2021-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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