同學(xué)你好 2020年12月底以后 都是10%了
郵政,電信,現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù),從事這四個(gè)行業(yè)的納稅人可享受,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,10%,其中生活服務(wù)納稅人適用15%進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,可是這個(gè)政策什么時(shí)候才用呢?計(jì)算應(yīng)納稅額的時(shí)候就要考慮進(jìn)去??為什么稅務(wù)師習(xí)題里沒考慮
從事 生活性服務(wù)業(yè) 的納稅人自2019年10月1日起,可按當(dāng)期可抵扣進(jìn) 項(xiàng)稅15%加計(jì)抵減應(yīng)納稅額。這里說的生活性服務(wù)業(yè) 是指增值稅 生活服務(wù)??還是 郵政服務(wù),電信服務(wù),現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù) 都是生活性服務(wù)業(yè)????
老師,生活性服務(wù)在繳納增值稅的時(shí)候可以用進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,那個(gè)扣除率到底是10%,還是15%,
請(qǐng)問老師我們是監(jiān)理單位,主要成本就是人員的衣食住行的費(fèi)用,之前的加計(jì)扣除按照進(jìn)項(xiàng)稅的10%,我頭兩天看到條例說2019.9月之后,生活性服務(wù)的可以按照15%扣除,那現(xiàn)在我們單位是不是可以按照15%加技扣除呢?
生活服務(wù)行業(yè)有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的政策,那附加稅是以未扣除前的應(yīng)交增值稅計(jì)算,還是加計(jì)扣除后計(jì)算 ?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
比如銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)4萬,應(yīng)交6萬-(4*10%)=2萬嗎?然后其他收益4萬嗎?
其他收益是4000 不是四萬
這個(gè)其他收益要交企業(yè)所得稅嗎?
這個(gè)其他收益要交企業(yè)所得稅 是的 需要繳納所得稅