銷售方的嗎?銷售方的需要做紅沖收入,然后再做正數(shù)收入
老師好!我們公司19年的銷售業(yè)務發(fā)生了退貨,需要紅沖發(fā)票,當時的發(fā)票是3%的普票,現(xiàn)在是按1%開具普通發(fā)票,請問老師19年的發(fā)票還能紅沖嗎?如果紅沖再重新開具發(fā)票,稅率不一致,怎么做增值稅的賬務處理
老師,一般納稅人因之前開的專票有誤,本月紅沖,用重新開了一張,金額一樣,這樣還需要做賬嗎
老師你好,請問跨年發(fā)票需要沖紅重開,繳納了的增值稅怎么辦,賬務處理怎么做
老師,請問一般納稅人,紅沖去年的發(fā)票,沖了以后再重開一樣的金額,只改抬頭,需要做賬務處理嗎?
老師,企業(yè)是一般納稅人,收到了進項票,后面對方?jīng)_紅了,又重新開具。被沖紅的發(fā)票未抵扣。請問需要做什么處理嗎?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,向農(nóng)民買菜,他們開不了發(fā)票,是自己開給自己的發(fā)票。
你好,收購發(fā)票可以的