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老師您好!我是外貿(mào)企業(yè),18年12月收到外匯折算人民幣3300元,借銀行存款3300,貸應(yīng)收賬款-某國(guó)企業(yè)3300。 19年3月同筆業(yè)務(wù)才開具出口發(fā)票3500元,借應(yīng)收賬款-某國(guó)企業(yè)3500,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入出口3500。 這個(gè)這個(gè)應(yīng)收賬款之間的差額怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,你好!有一筆業(yè)務(wù)是這樣,上個(gè)月我記了一筆工人預(yù)支,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這個(gè)月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
老師您好,我想問一下,我單位2023年12月份,因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)聘用臨時(shí)工發(fā)生了勞務(wù)費(fèi),但是當(dāng)月沒有給他付勞務(wù)費(fèi),是24年1月付的勞務(wù)費(fèi),那這筆勞務(wù)發(fā)生的時(shí)候,即23年12月份是否需要做一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,的這么一筆賬
2023年1-12月份會(huì)計(jì)科目余額表工程施工借方余額是:421764,2023年6月份開工程款發(fā)票583940.93,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:借:應(yīng)收賬款-某某單位 583940.93,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入578159.33,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅5781.6. 6月付了這個(gè)工程一筆材料費(fèi):借:工程施工-材料費(fèi)100000,貸:應(yīng)付賬款-某某單位 100000,6月結(jié)轉(zhuǎn)了了這筆成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000,貸:工程施工-材料費(fèi) 100000,2024年2月份共發(fā)生了這個(gè)項(xiàng)目的成本483882元,借:工程施工-材料費(fèi)483882,貸:銀行存款483882,2月未結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本483882 貸:工程施工-某某項(xiàng)目-483882,同時(shí)做了一筆調(diào)整期初的工程施工借方余額:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 421764,貸:工程施工421764,問這樣做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?能把期初的421764借方余額能沖平嗎?
老師您好!我2023年有100萬元的項(xiàng)目施工成本,金額不確定,當(dāng)時(shí)做了暫估成本,會(huì)計(jì)分錄為:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本----暫估100,貸:應(yīng)付賬款----暫估100。在2024年匯算前發(fā)票一直沒有開回來,匯算時(shí)我做了調(diào)增。今年1月份這個(gè)人才把這部分成本票給我開過來,98萬元。那我現(xiàn)在這個(gè)分錄要怎么做,直接計(jì)入今年的項(xiàng)目成本,借:工程施工---**項(xiàng)目,然后把原來的貸方應(yīng)付賬款----暫估,做:借:應(yīng)付賬款----暫估,貸:應(yīng)付賬款----開發(fā)票的這一方,最后結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??梢詥??
老師你好,問下工資薪酬和經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算時(shí)合并繳納所得稅嗎?工資薪酬的稅率和經(jīng)營(yíng)所得稅率是一樣的嗎?謝謝
查賬征收個(gè)體戶,小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報(bào)嗎
發(fā)票開的是廣告服務(wù)*燈布安裝費(fèi),我公司應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)還是銷售費(fèi)用-其他?
公司車已經(jīng)折舊完了,凈收益1000元,要怎么做賬,要交那些稅
你好老師,我公司的勞務(wù)費(fèi)是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?
老師,企業(yè)在超市買了5000元購物卡,開的發(fā)票事預(yù)付卡銷售及充值怎么入賬,怎么計(jì)算個(gè)稅呢
老師,代采款進(jìn)到品牌公司時(shí)需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費(fèi)最低
請(qǐng)問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
您好,先紅字沖銷2024年12月原分錄(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-X,貸:應(yīng)收賬款某某企業(yè)-X),再補(bǔ)做正確分錄(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本X,貸:應(yīng)付職工薪酬X),2025年1月實(shí)際發(fā)工資時(shí)(借:應(yīng)付職工薪酬X,貸:銀行存款X-A 應(yīng)交稅費(fèi)A ),若需扣個(gè)稅則發(fā)工資時(shí)貸記應(yīng)交稅費(fèi)Y,交個(gè)稅時(shí)(借:應(yīng)交稅費(fèi)A,貸:銀行存款A(yù))。
你好老師,工資實(shí)際發(fā)放2024年12月,對(duì)方公司代扣了,
哦哦,分錄還是上面這些,實(shí)際哪個(gè)月發(fā)就貸:銀行這個(gè)分錄寫在哪個(gè)月,調(diào)賬最簡(jiǎn)單的思路就是紅沖原來錯(cuò)的分錄,再寫正確的分錄
知道了,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!