老師,原材料暫估時(shí)能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,等實(shí)際發(fā)票收到時(shí),借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
已經(jīng)付了貨款 借:應(yīng)付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)付賬款-113 l
20年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,就好了!
21年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,就好了!
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據(jù)仍未到達(dá)該如何賬務(wù)處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款D借:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款貸:原材料
老師購銷合同印花稅怎么計(jì)算
我記得,收發(fā)計(jì)量的盤虧,不管進(jìn)項(xiàng)稅
公司借款貸方科目是什么
老師就是一個(gè)客戶打款給你,然后我又退回給他,他又打款給我,,這里有三張回單,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬,,就是前兩張我需要做賬嗎?
服務(wù)行業(yè),員工墊付美團(tuán)刷單,這筆刷單美團(tuán)會扣手續(xù)費(fèi)。刷單金額是需要做收入嗎? 請問分錄怎么做?
企業(yè)機(jī)讀檔案,這個(gè)可以線上登錄市場監(jiān)督管理局打印嗎
老師,在債務(wù)重組的題目中,如果債務(wù)人用長投抵債,請問,債權(quán)人拿到長投后,長投的入賬價(jià)值是放棄債權(quán)的公允,還是長投自身的公允
有沒有辦過工商銀行線下變更持盾人的老師,想問帶誰身份證問題, 需要帶新舊持盾人身份證復(fù)印件還是只帶新持盾人身份證復(fù)印件就可以呀
老師,我的供應(yīng)商的產(chǎn)品是進(jìn)口產(chǎn)品,他賣給我只能按照未稅價(jià),不給我們開票,我們要將產(chǎn)品賣給老外,這種沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,怎么辦?
老師 公司是小規(guī)模納稅人剛剛做完8月份的賬,結(jié)賬的時(shí)候顯示應(yīng)交增值稅未交增值稅為21433.52元,為計(jì)提稅金,如何處理