你好,這個(gè)是咱們具體的什么業(yè)務(wù)呢?是有找別人做工程?
老師,早上好!這個(gè)發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該怎么開呢?建筑行業(yè)的,老板說開“電線=298元,人工=400元,尿兜感應(yīng)開關(guān)=300元” 但是發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該怎么開?
您好,老師,請(qǐng)問:我用票走對(duì)公走款,但有不想在稅務(wù)上體現(xiàn)出來。比如:老板用款,他自己拿來發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我怎么做賬?這張發(fā)票不想在主營成本上體現(xiàn)怎么做賬啊?我們是餐飲公司,老板拿的是材料票,以往來款打他自己賬戶了。
老師您好,員工拿回來的這種普通發(fā)票怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好,老板開回來一張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票,上面開的是服裝5000塊錢,這個(gè)我該怎么走賬啊?
老師您好,老板拿來的發(fā)票,增值稅普票,發(fā)票內(nèi)容是工程款,這個(gè)我應(yīng)該怎么入賬?。?/p>
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
建廠房 辦公室啥的
那應(yīng)該記入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
老師您好,這些工程款里包含很多的內(nèi)容我沒有辦法細(xì)分,像庫房,檢驗(yàn)室,辦公室,圍墻圍欄,公共衛(wèi)生間間,廠區(qū)混泥土地面,這些是合同提現(xiàn)的總價(jià)款是47萬,老師我應(yīng)該怎么入賬啊?
不用分明,分的特別明細(xì)??梢苑执箢愑?jì)入就可以。
謝謝老師明白了
在您的五星好評(píng)呀!