學(xué)員朋友您好,主要是納稅信用等級(jí),補(bǔ)申報(bào)交稅,加收滯納金。
二手車未開(kāi)票,稅務(wù)專管員讓更正申報(bào)繳納稅款因?yàn)檫^(guò)期了只能線上繳納滯納金,除了繳納滯納金有其他影響嗎
老師,2022年交的稅費(fèi),未按時(shí)間報(bào)稅,產(chǎn)生的滯納金匯算清繳沒(méi)有做納稅調(diào)增,專管員聯(lián)系我去大廳做更正申報(bào),并把更正申報(bào)表反饋給她,說(shuō)審計(jì)要用,這有啥影響不,是不是這過(guò)年了,專管員要我塞紅包啊
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅補(bǔ)交的是不是應(yīng)該更正往期申報(bào)呀?因?yàn)槲覀兛戳擞馄谏陥?bào)里沒(méi)有,稅務(wù)讓補(bǔ)繳的,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)有滯納金也只能補(bǔ)了,但是我不知道在哪個(gè)界面更正,具體流程是什么樣的
老師,我們公司原本上月需要預(yù)繳異地稅款,現(xiàn)在因公司沒(méi)錢,交不了稅,我這申報(bào)5月增值稅會(huì)有稅款,現(xiàn)在沒(méi)錢繳納,如果我現(xiàn)在申報(bào)沒(méi)繳稅,過(guò)后會(huì)有滯納金,如果我后期交了異地稅款,更正申報(bào)增值稅,這個(gè)滯納金會(huì)自己消除嗎?
賣方銷售二手車給買方 ,賣方只開(kāi)具了二手車交易發(fā)票,然后按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅繳納稅款。過(guò)了幾個(gè)月后,買方催要增值稅發(fā)票,賣方又補(bǔ)開(kāi)具了增值稅銷售發(fā)票給買方,然后按未開(kāi)具發(fā)票為負(fù)金額申報(bào)增值稅,但是電子稅務(wù)局比對(duì)不通過(guò),需要稅管人員強(qiáng)制比對(duì),但是稅管人員說(shuō)不能補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票,不給比對(duì)通過(guò)。這業(yè)務(wù)處理正確嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?