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老師,2022年交的稅費,未按時間報稅,產(chǎn)生的滯納金匯算清繳沒有做納稅調(diào)增,專管員聯(lián)系我去大廳做更正申報,并把更正申報表反饋給她,說審計要用,這有啥影響不,是不是這過年了,專管員要我塞紅包啊

2023-12-08 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-08 09:08

同學(xué),你好 那你要去做更正的

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快賬用戶3524 追問 2023-12-08 09:09

有啥影響不

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齊紅老師 解答 2023-12-08 09:09

同學(xué),你好 更正之后就沒有影響了,就是之前的報表有問題

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同學(xué),你好 那你要去做更正的
2023-12-08
同學(xué),你好 需要去大廳更正,這300塊需要填在不能稅前扣除里面
2022-06-06
你好,你們是公戶支付的嗎?如果是的話,有風(fēng)險,而且你沒有申報個稅的這一部分工資需要納稅調(diào)增。
2025-02-26
同學(xué)你好,可以不享受加計扣除的,只要你說這些費用不是用于研發(fā)的,如果你再次對申報表進行更正,更正完需要交稅的話,從6月1號開始按照稅款的萬分之五繳納滯納金。
2022-06-11
同學(xué)你好 所得稅申報的更正了那財務(wù)報表也要更正 2.直接調(diào)整就行了,不用以前年度損益調(diào)整 3.借所得稅 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 滯納金 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2020-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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