同學(xué),你好 那你要去做更正的
你好,我這有一家小規(guī)模公司,采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,17-19年三年連續(xù)虧損,專管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調(diào)成稍微盈利,我已經(jīng)在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利,三年共盈利了197.49;我現(xiàn)在有以下3個疑問,1、那我17-19年的財務(wù)報表是不是也要更正申報,有老師說不更正,為什么、2、17年-19年我都是調(diào)減了營業(yè)成本和銷售費用,那營業(yè)成本調(diào)減,我的庫存商品增加,我的銷售費用調(diào)減,我的庫存現(xiàn)金增加,那我在20年的12月的會計分錄怎么做呢,3、還有就是分別補繳的17年-19年的企業(yè)所得稅,和所得稅滯納金
匯算清繳是記賬公司做的,公司賬上有研發(fā)費用,專管員說加計扣除,但是公司的賬非常亂,無法分清,已經(jīng)給申報了加計,能不享受加計嗎?不享受是有利潤需要交稅的,有退稅款,已經(jīng)收到了,能不能去更正報表然后把稅退回去,會有罰款滯納金這些嗎?
老師,2022年交的稅費,未按時間報稅,產(chǎn)生的滯納金匯算清繳沒有做納稅調(diào)增,專管員聯(lián)系我去大廳做更正申報,并把更正申報表反饋給她,說審計要用,這有啥影響不,是不是這過年了,專管員要我塞紅包啊
老師,22年的殘保金,因為業(yè)務(wù)不熟,沒有根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的人員和工資總額來申報?,F(xiàn)在專管員系統(tǒng)預(yù)警,提醒我人員申報錯了,超過了30人,需要繳納殘保金,但是專管員那邊只說是人員申報少了,沒說是工資總額申報少,我按到專管員說的補交金額重新申報了。我擔(dān)心的是系統(tǒng)會不會再次預(yù)警,因為工資總額合不上,再次喊更正申報。到時候滯納金又是一大筆,希望老師能給我一個建議,謝謝
老師,你好,我公司是一般納稅人,經(jīng)營醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的,我們剛剛申報完所得稅匯算清繳,但是有幾筆停車費專管員說不能抵扣進項稅,說去年抵扣相關(guān)增值稅進項需要按月匹配調(diào)整,并且會自動出來滯納金,不然會影響所得稅,那我直接調(diào)整當(dāng)月的增值稅報表,那所得稅是不是調(diào)整今年的匯算清繳就可以了吧,季度的所得稅申報需要動嗎,我不需要反結(jié)賬去年的記賬憑證吧,然后調(diào)整這些后怎么做賬務(wù)處理
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
有啥影響不
同學(xué),你好 更正之后就沒有影響了,就是之前的報表有問題