你好,可以的,不然,你做好稅務(wù)備案后還要重新變更稅務(wù)
老師,我們就是從原來(lái)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照變到現(xiàn)在的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,變更的內(nèi)容,有名稱,法人,經(jīng)營(yíng)范圍,注冊(cè)資本,經(jīng)營(yíng)地址,就合計(jì)著,就是除了稅號(hào)沒(méi)變,其他的全部都變了,然后我們現(xiàn)在呢,是想著說(shuō)新單位就是變更后的單位要開票,然后以及報(bào)稅呀干啥的,所以先想著是把稅務(wù)關(guān)系趕緊遷過(guò)來(lái),這個(gè)怎么操作呀?
老師你好,我們這個(gè)公司,5.13號(hào)拿到的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在我5.20去稅務(wù)局做稅務(wù)登記備案的時(shí)候,資料輸錯(cuò)了,讓我重新弄的時(shí)候,做不了備案,原法定代表人張小偉名下存在異常企業(yè),然后我們當(dāng)天又掏錢找人做了法定代表人的變更,稅務(wù)一直備不了案[難過(guò)]我不會(huì)了,我才學(xué),這超出了我學(xué)的范圍
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們的法人其實(shí)是我們的一個(gè)員工,去年辭職了,老板就讓把法人變更成另外一個(gè)員工了,2月20號(hào)左右領(lǐng)取了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,刻章和稅務(wù)銀行等都未辦理呢, 現(xiàn)在那個(gè)原來(lái)的法人又回來(lái)上班了,老板就不想辦理稅務(wù)銀行等變更,想再變回原來(lái)的法人,請(qǐng)問(wèn)可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司變更法人轉(zhuǎn)股,工商稅務(wù)已經(jīng)辦完,新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照拿到了,電子稅務(wù)局里看到還是以前的法人,要在四川電子稅務(wù)局里哪個(gè)地方備案呢?路徑麻煩告知一下,謝謝
老師,我們6年前做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在工商做了變更,但是由于當(dāng)時(shí)經(jīng)辦人員不懂,就沒(méi)有做稅務(wù)變更,所以當(dāng)時(shí)也沒(méi)有交納個(gè)稅?,F(xiàn)在我們想做新的股權(quán)變更,稅務(wù)局要求我們把之前的稅補(bǔ)了才能做新的變更。這個(gè)可以適用稅收征管法,超過(guò)5年,稅務(wù)局不追征的政策去跟稅務(wù)局談嗎?
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
嗯嗯謝謝老師
好的呢同學(xué)祝你生活愉快