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老師 請教一下 5月份已經(jīng)認證的發(fā)票 入成本了 7月份開紅字發(fā)票了 7月份的分錄應(yīng)該怎么做。5月份的進項稅要做分錄做轉(zhuǎn)出嗎

2023-09-21 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-21 14:33

您好,做賬這么做的 借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6207 追問 2023-09-21 16:14

這樣做下面的不用寫是吧。

這樣做下面的不用寫是吧。
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齊紅老師 解答 2023-09-21 16:14

您這么寫就可以的

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快賬用戶6207 追問 2023-09-21 16:32

可是我換系統(tǒng) 有蕓豆財務(wù)軟件 換到億企贏財務(wù)軟件里 利潤表差這個數(shù)據(jù) 。

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齊紅老師 解答 2023-09-21 16:33

您說的還系統(tǒng) 這個沒操作過

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您好,做賬這么做的 借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-09-21
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
您好,你們當(dāng)時就紅沖了是吧
2023-04-29
你好,這個是退貨的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,成本也需要紅沖。
2022-07-22
您好!舉個例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應(yīng)交增值稅~進項稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
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