您好,同學(xué),是需要的
老師好,問下公司新開的社保戶,在電子稅務(wù)局做三方協(xié)議時(shí),社保編碼是填的什么的?
跟稅務(wù)局簽完三方協(xié)議,開完社保賬戶,還需要到稅務(wù)局進(jìn)行社保關(guān)聯(lián)嗎才能直接在稅務(wù)局里面扣款嗎?
公司新開戶了社保,上個(gè)月簽的三方協(xié)議,現(xiàn)在電子稅務(wù)局上社保數(shù)據(jù)帶不出來怎么辦
老師好,公司新開的社保賬戶,需要去稅務(wù)大廳做個(gè)關(guān)聯(lián)嗎,公司之前就在電子稅務(wù)局已經(jīng)簽好了三方協(xié)議
老師好,公司新開的社保賬戶需要去辦稅務(wù)社保關(guān)聯(lián)嗎,電子稅務(wù)局上簽過三方協(xié)議了
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
我之前已經(jīng)網(wǎng)簽過銀稅企三方協(xié)議了,還用三方扣款交過增值稅,只是之前沒放員工在里面沒有交社保,現(xiàn)在才開的社保賬戶,還需要去做稅務(wù)社保關(guān)聯(lián)?
你是在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)嗎?你在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)的,不需要單獨(dú)關(guān)聯(lián) 需要開戶可以的。
電子稅務(wù)局做的是網(wǎng)簽三方協(xié)議,那個(gè)去年就簽了,只是社保是新開的戶,這樣還需要去做關(guān)聯(lián)嗎
你好不需要的不用。